你好 按照實(shí)際來說 就可以的哈 把匯算的表格一起提交的哈
查2021年開票數(shù)據(jù),跟電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面的所得稅申報(bào)表里面的營業(yè)收入跟12月份一般增值稅主表本年累計(jì)都不一樣,我想看2021年收入看那個(gè)數(shù)據(jù)是對的,我手上沒賬
我們公司21年12月計(jì)提了未開票收入,也申報(bào)了增值稅,但是到22年第二季度補(bǔ)開發(fā)票,賬面沖銷了之前計(jì)提的收入,但是增值稅申報(bào)表沒有調(diào)減這部分收入,所以導(dǎo)致22年增值稅申報(bào)表總收入和賬面總收入對不上,這個(gè)要怎么處理?
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報(bào)表附表(四)加計(jì)抵減,需要補(bǔ)稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當(dāng)時(shí)在2023年4月一起用加計(jì)抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當(dāng)時(shí)是4月份增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補(bǔ)繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,10月份繳納增值稅的時(shí)候系統(tǒng)比賬面計(jì)提的增值稅多了0.01,我10月補(bǔ)提了 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,結(jié)果現(xiàn)在賬面的總收入比增值稅申報(bào)表的總收入少0.01,這個(gè)怎么調(diào)一下?是不是10月補(bǔ)提的這筆分錄不合適
老師,幫我出出主意吧,我12月份因?yàn)槠髽I(yè)招用退役士兵扣減增值稅2250元,但是我分錄借應(yīng)交稅金-增值稅2250貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助2250這個(gè)分錄漏做了,我剛發(fā)現(xiàn)。我反結(jié)帳改12月份的賬發(fā)現(xiàn)報(bào)表凈利潤增加了2250,這樣就會導(dǎo)致我報(bào)表和交的所得稅全都不對,都少了2250,這個(gè)咋辦???我可以不改報(bào)表,不增所得稅把這個(gè)2250做到24.1月份賬嗎?還是必須要改12月份的賬???不改12月份的賬和報(bào)表匯算清繳時(shí)再調(diào)增所得稅可不可以?。?/p>
老師,公司汽車銷售公司開車價(jià)值23萬元的機(jī)動車,一共10萬元版的發(fā)票一共用了三張發(fā)票,會不會不同意牌照因?yàn)槲覀內(nèi)龔堥_發(fā)票
老師你好,我想咨詢出口退稅問題,我們是環(huán)保材料生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)單子的商品,主商品和配件都是外面采購的,也是第一次出口這些商品,生產(chǎn)企業(yè)首次出口跨大類不是要實(shí)地考察和報(bào)送材料嘛,生產(chǎn)企業(yè)的話可以出口全部外面購買不是自己生產(chǎn)的產(chǎn)品嗎,可以正常退稅申報(bào)嗎
老師,單位采購保險(xiǎn)柜1500元,會計(jì)科目怎么做
收到工信局給公司的獎勵20萬元,這個(gè)20萬在填企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填在營業(yè)外收入這欄還是其他收益這欄?
老師您好,員工聚餐福利費(fèi)需要計(jì)提嗎?
本月銷項(xiàng)稅額為0,進(jìn)項(xiàng)稅額為200,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,盤虧盤盈填在匯算的財(cái)產(chǎn)損耗嗎?
老師,年中離職后,個(gè)稅扣除每個(gè)月的5000如何轉(zhuǎn)到新公司繼續(xù)扣除?
個(gè)人所得稅的稅期是和增值稅的一樣嗎?
請問空調(diào)拆機(jī)移機(jī)的費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目?
你說的是年度企業(yè)匯算清繳表調(diào)增的一起給?
你好,對的,要他們對應(yīng)一起看
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