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老師我想知道22年12月增值稅主表在23年12月調(diào)增補(bǔ)稅過,但是報(bào)表里面主營業(yè)務(wù)收入12月是不改的,因?yàn)楦牧司筒唤屑{稅調(diào)增了,那么我現(xiàn)在申請數(shù)電機(jī)動車發(fā)票額度,專管員讓我們提供最近兩年的12月份的報(bào)表和增值稅主表,那這樣我提供的財(cái)務(wù)表里面和補(bǔ)稅的增值稅主表對不上的,這樣我該怎么提供所說的12月的財(cái)務(wù)表和增值稅主表?

2024-04-17 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-17 11:22

你好 按照實(shí)際來說 就可以的哈 把匯算的表格一起提交的哈

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快賬用戶4242 追問 2024-04-17 11:32

你說的是年度企業(yè)匯算清繳表調(diào)增的一起給?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:40

你好,對的,要他們對應(yīng)一起看

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齊紅老師 解答 2024-04-17 12:18

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你好 按照實(shí)際來說 就可以的哈 把匯算的表格一起提交的哈
2024-04-17
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款500多, 借營業(yè)外支出滯納金,貸銀行存款賬務(wù)處理 做到2024年12月份就行,之前的財(cái)務(wù)報(bào)表和帳上都不用修改,然后你只修改增值稅申報(bào)表。
2024-12-06
你好,打開稅控盤,去查稅控盤里的收入和金額。
2022-08-15
你好,你反結(jié)賬修改了的話,你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表都得修改。如果你不反結(jié)賬修改,做到一月份也可以借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就行
2024-02-06
同學(xué)你好,那這個(gè)12月31號開票的物業(yè)費(fèi)到底是屬于那個(gè)月呢?
2024-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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