你好,你反結(jié)賬修改了的話,你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表和所得稅申報表都得修改。如果你不反結(jié)賬修改,做到一月份也可以借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳的時候納稅調(diào)增就行
老師您好,我去年12月份記賬的時候有一張成本票是專票,進(jìn)項稅額3000元,而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了,申報的12月增值稅沒有問題,但是做賬的時候我沒有把進(jìn)項稅額單獨(dú)寫出來,全部記入成本了,那這種出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的營業(yè)成本就包含著進(jìn)項稅額呢我在2023.01按照這個錯誤的申報企業(yè)所得稅了,因為我們公司新成立,所以是虧損狀態(tài)沒交稅,我可以不更正申報嗎,在1月做賬的時候把差額做平,然后4月申報企業(yè)所得稅的時候按照我改賬之后的財務(wù)報表申報?這樣可以嗎
老師好,我們是小規(guī)模納稅人請問23.12.31漏做了一筆分錄借應(yīng)交稅金-增值稅2250貸營業(yè)外收入—政府補(bǔ)助2250(企業(yè)招用退役士兵扣減了增值稅2250元,做今年1月份憑證時發(fā)現(xiàn))。老師這個情況怎么處理?有什么影響???23年12月份的報表及稅早已經(jīng)申報。
老師,幫我出出主意吧,我12月份因為企業(yè)招用退役士兵扣減增值稅2250元,但是我分錄借應(yīng)交稅金-增值稅2250貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助2250這個分錄漏做了,我剛發(fā)現(xiàn)。我反結(jié)帳改12月份的賬發(fā)現(xiàn)報表凈利潤增加了2250,這樣就會導(dǎo)致我報表和交的所得稅全都不對,都少了2250,這個咋辦???我可以不改報表,不增所得稅把這個2250做到24.1月份賬嗎?還是必須要改12月份的賬???不改12月份的賬和報表匯算清繳時再調(diào)增所得稅可不可以?。?/p>
是的老師,是23年未交所得稅,(12漏做了一筆營業(yè)外收入2250的分錄)您說可以不改申報表,做在24年一月份借未交增值稅貸未分配利潤,匯算清繳時納稅調(diào)增,我應(yīng)該在納稅調(diào)整項目明細(xì)表上填哪一類?在所得稅年度納稅申報表里填寫哪一欄?懇求老師寫的詳細(xì)一點(diǎn),我從來沒報過所得稅匯算清繳,誠心感謝的幫助。我們是小規(guī)模納稅人
老師,做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對