你好,你反結(jié)賬修改了的話,你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表都得修改。如果你不反結(jié)賬修改,做到一月份也可以借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就行

老師您好,我去年12月份記賬的時(shí)候有一張成本票是專票,進(jìn)項(xiàng)稅額3000元,而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了,申報(bào)的12月增值稅沒有問題,但是做賬的時(shí)候我沒有把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)寫出來,全部記入成本了,那這種出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本就包含著進(jìn)項(xiàng)稅額呢我在2023.01按照這個(gè)錯(cuò)誤的申報(bào)企業(yè)所得稅了,因?yàn)槲覀児拘鲁闪?,所以是虧損狀態(tài)沒交稅,我可以不更正申報(bào)嗎,在1月做賬的時(shí)候把差額做平,然后4月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候按照我改賬之后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)?這樣可以嗎
老師好,我們是小規(guī)模納稅人請(qǐng)問23.12.31漏做了一筆分錄借應(yīng)交稅金-增值稅2250貸營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)助2250(企業(yè)招用退役士兵扣減了增值稅2250元,做今年1月份憑證時(shí)發(fā)現(xiàn))。老師這個(gè)情況怎么處理?有什么影響啊?23年12月份的報(bào)表及稅早已經(jīng)申報(bào)。
老師,幫我出出主意吧,我12月份因?yàn)槠髽I(yè)招用退役士兵扣減增值稅2250元,但是我分錄借應(yīng)交稅金-增值稅2250貸營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助2250這個(gè)分錄漏做了,我剛發(fā)現(xiàn)。我反結(jié)帳改12月份的賬發(fā)現(xiàn)報(bào)表凈利潤(rùn)增加了2250,這樣就會(huì)導(dǎo)致我報(bào)表和交的所得稅全都不對(duì),都少了2250,這個(gè)咋辦???我可以不改報(bào)表,不增所得稅把這個(gè)2250做到24.1月份賬嗎?還是必須要改12月份的賬???不改12月份的賬和報(bào)表匯算清繳時(shí)再調(diào)增所得稅可不可以?。?/p>
是的老師,是23年未交所得稅,(12漏做了一筆營(yíng)業(yè)外收入2250的分錄)您說可以不改申報(bào)表,做在24年一月份借未交增值稅貸未分配利潤(rùn),匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,我應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上填哪一類?在所得稅年度納稅申報(bào)表里填寫哪一欄?懇求老師寫的詳細(xì)一點(diǎn),我從來沒報(bào)過所得稅匯算清繳,誠(chéng)心感謝的幫助。我們是小規(guī)模納稅人
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買???
老師,這種個(gè)人開發(fā)票,代扣代繳個(gè)人所得稅,繳納的稅款,參不參與個(gè)人年收入不超過6萬就退稅?
如何每天核對(duì)吧臺(tái)酒水銷售情況
無票收入,和開發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的

