你好,匯算清繳,是按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫。 是成本費用明細表,和主表的?稅金及附加? 欄次
老師請問做年報表的稅金及附加填在成本的那一欄呢
老師請問21年12月的所得稅和財報,上面的主營業(yè)務成年填寫成附加稅金額了,金額為2.3元。21年沒有成本,這個應該如何處理
老師,請問利潤表中的主營業(yè)務稅金及附加本年累計數(shù)是本年主營業(yè)務群繳納的增值稅及附加稅總額嗎
老師您好,利潤表季報本年累計金額和增值稅及附加稅申報表的本年累計金額是不是應該一致呢?
請問老師,2023年的成本和稅金及附加少做了,賬是做在2024年1月,那在2023年稅務年報,要增加“主營業(yè)務成本”的金額和“稅金及附加”的金額,是應該填在稅務年報的哪張表呢?
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主營業(yè)務成本和稅金和附加在A表上直接按照調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫?那A表上的數(shù)據(jù)和財務報表年報數(shù)據(jù)對不上了哈,系統(tǒng)不會有風險提示嗎?
你好 1,是的 2,財務報表年報,也是按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)編制,就是一致的 啊
不,財務報表是按照賬上的數(shù)據(jù)報的,因為調(diào)賬是在2024年調(diào)的,2023年還是正常的數(shù)據(jù),不是調(diào)整之后的
所以這種情況要怎么處理呢
你好,因為你在24年做了調(diào)整,那23年的報表數(shù)據(jù)就需要做相應更正(如果不更正,就會導致報表數(shù)據(jù)和申報的數(shù)據(jù)不一致的)
都是跨年更正賬務的都是這樣處理嗎?成本費用是這樣,但是收入不是可以在“納稅調(diào)整項目里收入類調(diào)整項目”其他“里填寫嗎?
你好,跨年更正賬務的都是這樣處理的。 收入也是同樣的處理原理的
這樣啊,那還不如直接做到更正單月的損益方便點,這樣就不用申報調(diào)財務報表年報就不用調(diào)整
你好,不可以直接做更正當月?lián)p益的,因為這個是跨年的損益事項