同學(xué)你好 可以的 23年做 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
老師,22年12月 我們開票80萬,做了收入確認,并暫估成本60萬,借:庫存商品 60萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 60萬,借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:庫存商品60 23年2月這60萬成本發(fā)票已到,并且真實成本多于60萬,那我們這樣做憑證可以嗎 借:庫存商品 -60 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-60 借:主營業(yè)務(wù)成本 -60 貸:庫存商品-60 然后按真實的成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品并確認成本
請教一個問題:假如我在23年暫估了10萬的成本,在24年4月收到這個暫估的成本但發(fā)票金額是12萬,開票日期也是2024年4月,這個怎么做分錄???做分錄是做在幾月???
請問,23年的成本有些是暫估的,那進項成本是24年1月才勾選認證的話,23年的這些成本能在匯繳前稅前扣除嗎?就是進項發(fā)票的日期有的是23年的,有的可能是24年的
老師,請問一下,我做了暫估成本的話,發(fā)票可以跨年度開回來嗎?就是我23年做了暫估成本,發(fā)票在24年匯算清繳前開回來可以嗎?
老師請問如果是23年暫估成本15萬,到了24年來了成本發(fā)票并且進行勾選,那可以修改23年暫估成本憑證,可成本發(fā)票15萬是含進項的而且是24年勾選的,那請問23年憑證怎么做?
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務(wù),這個是計入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會計分錄怎么寫用計增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會計分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。?! 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請補充附件解讀重點欄和指標問題欄、影響程度欄、行動建議欄、責(zé)任部門欄,這些從報表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實是本月的,可以讓其他部門寫補單申請單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補單到當(dāng)月
老師請問跟銀行的貸款利息,銀行開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老師,其他貨幣基金,表格里有提到銀行匯票存款是什么意思?是銀行承兌匯票嗎?是開出去的銀行承兌匯票還是收到的銀行承兌匯票。那信用證屬于哪個科目,還有開承兌,開信用證的保證金屬于哪個科目?
老師 固定資產(chǎn)記賬金額記多了 要怎么做賬務(wù)處理
辦生產(chǎn)企業(yè)首次退稅無電費發(fā)票是不是不可以申請
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費用,刪除了一個9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
暫估入庫時,暫估數(shù)量是1000,單價是5元,實際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價是5.5元。,收到發(fā)票我把上個月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調(diào)整
我們在電商平臺銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
可發(fā)票是24年2月勾選的,那沖暫估這筆放23年還是24年2月做?
同學(xué)你好 來發(fā)票之后先紅沖暫估的
我知道,是放23年還是24年?
在今年做紅沖然后再做藍字發(fā)票的分錄就可以
培訓(xùn)費有沒有扣除標準的?
?根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》 除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額2.5%的部分,準予扣除