同學(xué),你好,開紅票,是因為之前開的票有問題,所以開個紅票沖掉,那這樣一正一紅,就平掉了。 再開一張正確的出來,進項稅依然是存在的,不存在等于0 除非,是全額退貨 退款。

老師您好,請問我們這個月退貨給對方了,對方也開紅字發(fā)票給我們了,我們這個進項稅額下個月報稅要轉(zhuǎn)出來500元,但是下個月進項稅額有900,抵了以后進項稅還有400元,這樣就不用繳納稅了對嗎
您好老師,我方12月份收到一份采購發(fā)票,但12月份未抵扣,現(xiàn)在對方在1月份開了紅字銷項發(fā)票給我們,同時又開了正確的發(fā)票給我們,紅字發(fā)票和正確發(fā)票都是在1月份開的,那相當(dāng)于對方?jīng)]有給我開票對嗎?那我這邊相當(dāng)于缺少進項是嗎?
老師,你好,就是由于對方發(fā)票失控,導(dǎo)致我方收到的進行發(fā)票稅務(wù)不認(rèn)可,相當(dāng)于就跟對方虛開發(fā)票差不多吧,這樣的情況我做進項稅額轉(zhuǎn)出,如何做會計分錄,這個是以前年度開具的發(fā)票,而且我們的成本也同樣要做轉(zhuǎn)出,麻煩老師給寫一下分錄
老師您好,請問下,我們是購買方,開始銷售方給了進項票,我們已抵扣。然后現(xiàn)在對方紅沖了發(fā)票,我們抵扣的進項稅額現(xiàn)在會計處理是做進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目嗎
老師 對方私人給我們轉(zhuǎn)賬10000購買柴油 以我們的對公賬戶轉(zhuǎn)給石油公司 對方給我們公司開了發(fā)票 相當(dāng)于我們沒有出錢 但是有了發(fā)票 這個進項稅發(fā)票該處理
老師你好,企業(yè)10月稅款沒交,11月在沒申報前已扣了10月稅款,但在申報增值稅時報表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒數(shù)據(jù),提示校驗。這個已扣稅款這次申報時要不要手動輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請問這個是所有稅費都算嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,我的意思是說,因為每天出納卡都要往外報銷,支付出去錢,我要按每天的訂在一起,不然時間久了,太亂了,我的意思,我是拿個夾子夾在一起,還是訂起來,外賬讓我當(dāng)天的都釘在一起,我的意思是說,定在一起了,她做外賬,都是釘子,怎么附件到記賬憑證里面去,這些我不懂,我剛來公司沒多久?才開始做?
老師,請問下學(xué)堂里有CNC加工企業(yè)全套做賬的流程嗎
你好,老師十月份社保費不是上調(diào)了嗎?然后我想查詢之前幾個月的具體社保人員的名單,在哪里可以看到?
算出來是-23,為什么答案是23,這樣會誤導(dǎo)吧
月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅怎么寫分錄一般納稅人和小規(guī)模納稅人
別的企業(yè)給我公司借款,后面可能跟貨款抵,入其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款
你好老師,小規(guī)模法人變更,然后升級一般納稅人稅號會變嗎
我說的情況是當(dāng)月開的紅票和進項票是相當(dāng)?shù)慕痤~
哦,你當(dāng)月收到正數(shù)進項一張,還收到相同金額的負(fù)數(shù)一張,那你這個月的進項稅額等于0