同學(xué)你好 借以前年度損益調(diào)整 貸進項轉(zhuǎn)出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

老師請教您一個問題,去年對方開給我一個職工教育經(jīng)費的專票六千多。 當(dāng)時票沒給我,我就認(rèn)證做賬了,那是去年年底,結(jié)果到今年對方發(fā)票找不見了。 由于是業(yè)務(wù)員的失誤找不見了,他們財務(wù)也不給作廢,現(xiàn)在就很麻煩。 他說等他有別的客戶不需要開票的,她再給我重新開一張發(fā)票。我想原來那張找不見的發(fā)票,我直接進賬稅額轉(zhuǎn)出行不行呢?
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后6月對方要求發(fā)票退回,我們已經(jīng)抵扣進項,做了紅字申請,做進項稅額轉(zhuǎn)出,同時因為系統(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01,當(dāng)月沒發(fā)現(xiàn),7月對方無法開具紅字發(fā)票,然后錯誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄,關(guān)于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開的藍(lán)字發(fā)票抬頭會換一個新的
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進項稅,貸預(yù)付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進項稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進項稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進項稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉(zhuǎn)出,做進項稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致,請問怎么辦
老師你好!我想咨詢一下!我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證抵扣!7月發(fā)現(xiàn)單價開的不對!8月份與對方溝通重開!我提交紅字信息表給對方!對方開紅字發(fā)票!需要給我一份嗎?分錄這樣寫對嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費未交增值稅6666.85 收到藍(lán)字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對方重新開張發(fā)票!與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票
老師,你好,就是由于對方發(fā)票失控,導(dǎo)致我方收到的進行發(fā)票稅務(wù)不認(rèn)可,相當(dāng)于就跟對方虛開發(fā)票差不多吧,這樣的情況我做進項稅額轉(zhuǎn)出,如何做會計分錄,這個是以前年度開具的發(fā)票,而且我們的成本也同樣要做轉(zhuǎn)出,麻煩老師給寫一下分錄
請問老師,我們注冊資本是1萬元,實際收到6萬實收資本,怎么做賬呢?
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個準(zhǔn)則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準(zhǔn)則的?
老師,請教下開票開那個廢鋼塊,鋼渣的商品代碼是什么?
庫存現(xiàn)金有點高,怎么辦
老師煙酒的發(fā)票能開嗎
請教老師,我們派人給對方做建筑清潔,對方不讓開建筑服務(wù)和讓開生活服務(wù)的發(fā)票,讓我們直接開: 其他勞務(wù)*勞務(wù)費,這樣可以嗎?其他勞務(wù)這個大類選不出來呀
老師你好,請問一下,我們公司銷售的商品,其他商品都沒有安裝費,只有在銷售中央空調(diào)時才會有安裝費,而且這個安裝費不是經(jīng)常有的,是偶爾才會有,我應(yīng)該記入到銷售費用—安裝費里面對嗎?
阿里巴巴平臺上出口的裝飾品沒有報關(guān),金額比較小可以做免稅嗎
公司租的房子,開發(fā)票只能開個人,這個能報銷嗎?
老師好,這道題里的可變現(xiàn)凈值我不明白問什么不用減掉成本
老師您好,進項稅額最終不是進到利潤分配未分配利潤了,我有點不明白我這張發(fā)票其實是不能用的,為啥最終還要轉(zhuǎn)到未分配利潤呢
同學(xué)你好 因為以前年度損益調(diào)整只是過渡科目