同學(xué)你好 借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
老師請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,去年對(duì)方開(kāi)給我一個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)的專(zhuān)票六千多。 當(dāng)時(shí)票沒(méi)給我,我就認(rèn)證做賬了,那是去年年底,結(jié)果到今年對(duì)方發(fā)票找不見(jiàn)了。 由于是業(yè)務(wù)員的失誤找不見(jiàn)了,他們財(cái)務(wù)也不給作廢,現(xiàn)在就很麻煩。 他說(shuō)等他有別的客戶不需要開(kāi)票的,她再給我重新開(kāi)一張發(fā)票。我想原來(lái)那張找不見(jiàn)的發(fā)票,我直接進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出行不行呢?
采購(gòu)的商品做了暫估入庫(kù),過(guò)了幾個(gè)月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時(shí)沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后6月對(duì)方要求發(fā)票退回,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),做了紅字申請(qǐng),做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,同時(shí)因?yàn)橄到y(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01,當(dāng)月沒(méi)發(fā)現(xiàn),7月對(duì)方無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票,然后錯(cuò)誤的那張發(fā)票又重新開(kāi)具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于一張發(fā)票開(kāi)出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄,關(guān)于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票抬頭會(huì)換一個(gè)新的
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付款,12月對(duì)方開(kāi)了紅字,原因是開(kāi)票抬頭有誤。請(qǐng)問(wèn)我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒(méi)法平賬了。還有,在報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫(xiě)這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致,請(qǐng)問(wèn)怎么辦
老師你好!我想咨詢一下!我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證抵扣!7月發(fā)現(xiàn)單價(jià)開(kāi)的不對(duì)!8月份與對(duì)方溝通重開(kāi)!我提交紅字信息表給對(duì)方!對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票!需要給我一份嗎?分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6666.85 收到藍(lán)字發(fā)票與原來(lái)發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對(duì)方重新開(kāi)張發(fā)票!與原來(lái)發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開(kāi)好了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)紅字銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開(kāi)紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
普通合伙人將自己的出資物出資需要經(jīng)過(guò)合伙人一致同意嗎,如果擅自出質(zhì)呢
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)人一個(gè)月勞務(wù)報(bào)酬9000元,沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)扣除和專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,來(lái)年匯算清繳是會(huì)退稅還是補(bǔ)稅?補(bǔ)多少錢(qián),懂得老師回答謝謝
老師勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有取得發(fā)票,是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增對(duì)嗎
老師社?,F(xiàn)在員工必須繳納嗎?
老四您好,醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)是填寫(xiě)最低繳納基數(shù)嗎?補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)怎么填寫(xiě)
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車(chē),租出去給合作公司用,請(qǐng)問(wèn)能開(kāi)發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車(chē)購(gòu)關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車(chē)包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個(gè),印姿(資)勢(shì) (市,城建稅)。 這個(gè)地方知識(shí)點(diǎn),有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷(xiāo)售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費(fèi),我想問(wèn),是不是兩處說(shuō)的是同一個(gè)意思也就是賣(mài)貨需要同時(shí)提供安裝,那么安裝對(duì)應(yīng)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)就是看這個(gè)安裝是簡(jiǎn)單還是復(fù)雜,如果是簡(jiǎn)單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說(shuō)沒(méi)問(wèn)題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個(gè)月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個(gè)判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項(xiàng)目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅額最終不是進(jìn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了,我有點(diǎn)不明白我這張發(fā)票其實(shí)是不能用的,為啥最終還要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢
同學(xué)你好 因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整只是過(guò)渡科目