您好 根據(jù)本年利潤的金額計提企業(yè)所得稅就好了啊 不需要按照您說的這樣麻煩 本季度本年利潤的增加金額乘以所得稅稅率 就可以計提所得稅費(fèi)用了
老師,財務(wù)軟件做賬是先出報表,反結(jié)轉(zhuǎn)后再計提稅金,計提之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。那申報企業(yè)所得稅的利潤總額是和計提之后的利潤總額一樣嗎?如果一樣的話申報的實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅金額和計提的不一樣了?
老師好,報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的時候,需要填寫收入總額繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅。那這個收入總額是根據(jù)不含稅的主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入+投資收益-財務(wù)費(fèi)用來填寫嗎?是不是先做賬生成財務(wù)報表后,直接按照利潤表里面的利潤總額填寫去申報這個生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的收入總額???等生成稅款以后再把賬務(wù)反結(jié)賬,計提稅款。
在申報二季度企業(yè)所得稅前,是否先不計提所得稅,先生成財報用來申報稅費(fèi),再反過賬來計提,最后重新生成財報。請問老師有沒有更便捷的方法?
計提所得稅費(fèi)用,有什么更好的辦法嗎? 之前是財務(wù)報表生成后,再去填寫財務(wù)報表,再看企業(yè)所得稅上面的核算,再反結(jié)賬做賬。 再計提所得稅費(fèi)用
老師你好,季度做完賬務(wù)后,要計提企業(yè)所得稅,不知道企業(yè)所得稅具體核算下來是多少,那么是不是先不計提,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后按照系統(tǒng)里面的利潤表金額在申報的月初填 企業(yè)所得稅申報表,再進(jìn)入做賬軟件把結(jié)轉(zhuǎn)刪了,再寫一筆計提所得稅的分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益去稅務(wù)局做財務(wù)報表的申報?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險怎樣申報?計稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個子公司合并報表嘛,不會是多個嘛,如果是多個,是不是分開做合并報表, 子公司A一個;子公司B一個這樣做
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
有的時候,不是會有尾差,和企業(yè)所得稅報表上面的金額。這個怎么避免了?
尾差?是四舍五入的意思嗎?
可能有的時候小數(shù)點(diǎn),和企業(yè)所得稅上保留的不一樣
應(yīng)該是一樣的哈 都是四舍五入 如果您計算準(zhǔn)確 基本不會發(fā)生這樣的事
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問