你好,你的納稅調(diào)整之后的利潤(rùn)× 20%
老師,企業(yè)所得稅里面的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第一項(xiàng)符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅的本年累計(jì)金額怎么填?
老師,請(qǐng)問下,企業(yè)所得稅A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 一,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 的金額,金額*(是應(yīng)納稅率0.25減去減免稅率,)減免納稅率 是不是0.2?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅年報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表都需要填什么,符合天見得小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅填實(shí)際交的所得稅金額嗎
老師A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表行次1符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算?
老師,年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,我們企業(yè)符合小型微利企業(yè),這個(gè)第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算!應(yīng)納稅所得額是290萬
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?