你好,第一行填寫減免的金額,利潤(rùn)100萬以內(nèi)的實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%。
老師,企業(yè)所得稅里面的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第一項(xiàng)符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅的本年累計(jì)金額怎么填?
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表 中的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中的符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅該怎么填。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅年報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表都需要填什么,符合天見得小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅填實(shí)際交的所得稅金額嗎
請(qǐng)問老師2022年沒有交過企業(yè)所得稅,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中的符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅項(xiàng)目需要填寫嗎
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么填
給工人購(gòu)買雇主責(zé)任險(xiǎn)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,您好!500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除是怎么賬務(wù)處理?還是說企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報(bào)就行?
怎么導(dǎo)出上月,電子稅務(wù)局,社保系統(tǒng)人員繳納明細(xì)
年度匯算財(cái)務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么?
設(shè)備出口到香港,報(bào)關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報(bào)關(guān)是港幣89.5萬元,簽合同時(shí)按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時(shí)的匯率825727元,還是報(bào)關(guān)日期時(shí)間,還是開票日期的匯率 問題二、申報(bào)填寫出口退稅時(shí)美元匯率按什么時(shí)間段的,簽合同時(shí)還是報(bào)關(guān)時(shí)還是開票時(shí) 問題三:申請(qǐng)出口退稅,報(bào)關(guān)4月21日,開票5月,能在4月申報(bào)退稅么,申報(bào)填寫的進(jìn)口發(fā)票號(hào)是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號(hào)么
你好,老師,我去年年底開具了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時(shí),出現(xiàn)了0.01的營(yíng)業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個(gè)稅退付的手續(xù)費(fèi)不用做增值稅收入
企業(yè)為進(jìn)口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關(guān)備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊(cè)資本,請(qǐng)問其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營(yíng)業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個(gè)可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營(yíng)線索怎么做賬務(wù)處理
老師,用實(shí)際繳納的所得稅除以2.5%然后再乘以22.5%,對(duì)嗎
利潤(rùn)在100萬以內(nèi)
你好,實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%,這個(gè)就是減免的第一行里面的數(shù)據(jù)。
老師,我們?nèi)ツ甑谌径乳_票了,也繳稅了,可是第四季度沒有開票,所以期末利潤(rùn)為負(fù)數(shù),是不是填第三季度的實(shí)際利潤(rùn)啊
主表里面有實(shí)際利潤(rùn)去看主表。