您好 紅字發(fā)票金額大于藍(lán)字發(fā)票金額 利潤表收入是負(fù)數(shù) 對的哈

老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時庫存是先退貨入庫的,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經(jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時庫存是先退貨入庫,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經(jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師你好!我想咨詢一下,就是當(dāng)月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表,并已發(fā)送給銷售方,但是因為疫情原因,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報的時候會有什么情況呢?我們需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
老師好,我在2023年一月份在稅務(wù)局代開了3%的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額50521.15(稅款開票時就交了),二月份把這3%的代開的增值專用發(fā)票做了沖紅,給客戶重開了1%的增值稅專用發(fā)票,普票不含稅金額是1138.61,1%專票不含稅金額是165716.93,申報第一季度報表總是出現(xiàn)黃色的框,有的老師說稅額不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù),讓我把銷售額調(diào)增,但調(diào)增也不行呀,詳情看圖片,
老師 之前其他業(yè)務(wù)收入沒有設(shè)二級科目 現(xiàn)在有一筆費(fèi)用需要??顚S? 可以再去賬里設(shè)嗎? 主要以前的賬都訂好了 如果改的話 以前的賬需不需要更正
9月入庫商品一批,當(dāng)月沒有銷售,10月銷售,用售價核算法(商品進(jìn)銷差價)會計分錄9月和10月分別怎么做賬?
為什么要結(jié)轉(zhuǎn)損益,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益
做審計的時候,做合并的現(xiàn)金流量表,是怎么做的?是把經(jīng)過審計的合并資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表作為參考,做的嗎
老師您好,請問出口匯率是按申報月份還是按出口月份美金折算人民幣的
公司購買的ERP系統(tǒng)是計入“無形資產(chǎn)”對吧,按幾年攤銷呢?
老師,我用管家婆財貿(mào)雙全普及版,打出來的憑證為啥沒有格?
老師 請幫忙看看附圖這個怎么用函數(shù)來快速求出
老師物業(yè)公司季度租金收入不超過30萬,需要交增值稅嗎?
老師,我想問下24年的成本票25年10月才補(bǔ)回來,匯算的時候我也沒有調(diào)增,可以嗎
好咧,那申報表應(yīng)該怎么填寫呢?也是填寫負(fù)數(shù)嘛?
是的申報表也是負(fù)數(shù)填寫