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                                    老師,請(qǐng)教下,長(zhǎng)股投,在權(quán)益法下記賬,產(chǎn)生的投資損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,您好!我想問(wèn)一下,債務(wù)重組損失可以睡前扣除嗎?填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的
老師,您好 !請(qǐng)問(wèn)下應(yīng)收賬款超過(guò)幾年收不回,可以列為資產(chǎn)損失,企業(yè)所得稅稅前扣除呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)減值損失可以在所得稅前扣除嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)投資損失可以做企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
 
                員工參加工程師培訓(xùn)收到培訓(xùn)課程的專用發(fā)票入什么費(fèi)用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應(yīng)收款怎么計(jì)提壞賬,我應(yīng)該怎么起憑證
老師,請(qǐng)問(wèn)工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢,謝謝
開(kāi)增值稅專用發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方地址,電話,銀行,賬號(hào)可要填寫(xiě)?
老師,麻煩問(wèn)一下,公戶轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒(méi)有什么合理的途徑
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)清算,2025年度資產(chǎn)負(fù)債表中存在未分配利潤(rùn),企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉(zhuǎn)子公司,分公司其他應(yīng)付款支付不了怎么注銷
老師請(qǐng)問(wèn):賬面有存貨,現(xiàn)在在對(duì)帳收回。現(xiàn)在開(kāi)票出去的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的。現(xiàn)在開(kāi)票的話系統(tǒng)會(huì)不會(huì)提示有銷無(wú)進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來(lái)比較費(fèi)時(shí)間,我想把把這個(gè)多出來(lái)的工序,每個(gè)產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本


那就是要做納稅調(diào)增是嗎?
是的,是的,一般有發(fā)票的才能稅前扣除
那我們公司外派員工到我們母公司,外派員工費(fèi)用和工資在我公司,然后跟母公司掛往來(lái)款,外派員工的社保是母公司繳納的,個(gè)稅也是母公司申報(bào)的。那外派員工的費(fèi)用和工資我們公司能做企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
可以的,這種可以扣除的
但是職工薪酬支出及納稅調(diào)整表的工資跟申報(bào)個(gè)稅的工資不一致怎么辦?
工資在你們公司,個(gè)稅是由母公司申報(bào),是吧
工資計(jì)提是在我們公司,工資發(fā)放和個(gè)稅是母公司申報(bào)
直接要母公司計(jì)提就可以了哦
我們公司一直做計(jì)提,然后跟母公司掛往來(lái),由母公司發(fā)放工資和申報(bào)個(gè)稅
那這種是不是也要做納稅調(diào)增?。?
那你們計(jì)提了費(fèi)用,母公司申報(bào)了個(gè)稅,只做了交工資的分錄,也對(duì)不上呀
那解除勞動(dòng)合同補(bǔ)償金是算應(yīng)付職工薪酬支出嗎?
算的,這個(gè)要經(jīng)過(guò)這個(gè)科目的
那殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)的工資總額也要包含解除勞動(dòng)合同補(bǔ)償金嗎
不包括,按工資來(lái)算的
那填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的職工薪酬支出和納稅調(diào)整表里面的職工薪酬包含解除勞動(dòng)合同補(bǔ)償金嗎?
不包括的,這個(gè)是補(bǔ)償金,不是工資