你好 沒(méi)有入庫(kù)的先入庫(kù)?
你好 老師 想咨詢下 賬上掛了1萬(wàn)多庫(kù)存,可能是之前結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致的,現(xiàn)在也沒(méi)有留抵 ,都是再購(gòu)進(jìn),再銷售出去的,所以這個(gè)庫(kù)存怎么處理掉呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年4月銷售的貨物,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,賬上還有庫(kù)存,實(shí)際上沒(méi)有庫(kù)存,我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存為0,會(huì)計(jì)分錄怎么做的?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬,商品之前入庫(kù)了,但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),與入庫(kù)時(shí)的數(shù)量不一致,總金額一樣,導(dǎo)致科目余額表借方數(shù)量有余額,借方金額余額為零。請(qǐng)問(wèn),這種的需要紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
去年的財(cái)報(bào)庫(kù)存商品是負(fù)數(shù),然后核查了下是因?yàn)槿ツ隂](méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)行暫估,財(cái)務(wù)沒(méi)做入庫(kù)就出庫(kù)了,銷售的時(shí)候做了營(yíng)收和成本結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致庫(kù)存是負(fù)數(shù),現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?
老師,去年四季度之前沒(méi)有庫(kù)存,分錄做成了結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致年初余額庫(kù)存是負(fù)數(shù),這個(gè)需要怎么辦呢?
工地工人的工資可以不交個(gè)稅么?
老師,我在核算成本,員工的餐費(fèi)和宿舍費(fèi)用能計(jì)入制造費(fèi)用嗎
來(lái)貨20萬(wàn),開(kāi)發(fā)票30萬(wàn)怎么做賬分錄怎么寫(xiě)
支付貨款,計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi):借:應(yīng)付賬款貸銀行存款其它業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))拆成兩筆分錄怎么寫(xiě)
老師,我們公司貸款300萬(wàn)進(jìn)賬戶,又轉(zhuǎn)到一個(gè)農(nóng)戶賬上,用于之后貨款。但付農(nóng)戶的款項(xiàng)并不是一個(gè)人的,但只轉(zhuǎn)到一個(gè)農(nóng)戶賬上,這樣怎么處理賬務(wù)?
小規(guī)模納稅人收到專票能入賬嗎?
小規(guī)模納稅人銷售額沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做
老師 酒店小規(guī)模 像筷子這種存貨 我直接就入成本了 沒(méi)有通過(guò)周轉(zhuǎn)材料 在結(jié)轉(zhuǎn)成本 行不?
招標(biāo)代理公司,收到投標(biāo)單位打來(lái)的招標(biāo)文件費(fèi)300,計(jì)入哪個(gè)科目應(yīng)收賬款嗎。主要是單位太多了
老師,我們公司屬于勞務(wù)公司,給工地發(fā)工資一萬(wàn),用銀行轉(zhuǎn)賬,這樣需要交個(gè)稅么,怎么才不用交個(gè)稅?請(qǐng)老師回答的明確點(diǎn),小白不容易看懂!
需要處理嗎?
要的 先入庫(kù) 把庫(kù)存補(bǔ)記上?
那就是在這個(gè)月補(bǔ)一筆分錄,借庫(kù)存,貸其他應(yīng)付款,然后再借主營(yíng)成本,貸庫(kù)存,對(duì)嗎?
你好 是的這樣是可以的 對(duì)
老師,這種銀行回單是電承匯票,分錄是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,對(duì)嗎?
看不出來(lái)是什么錢??
老師,補(bǔ)錄的庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本以后,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額還是負(fù)數(shù),應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧?
我問(wèn)了公司業(yè)務(wù),說(shuō)是電子承兌
你好? 資產(chǎn)不能為負(fù) 建議先錄入庫(kù)存再出報(bào)表?
是去年第四季度的庫(kù)存
資產(chǎn)不能為負(fù)數(shù)要是負(fù)數(shù)就要更正。