你好 申報(bào)個(gè)稅是按照工資里面的應(yīng)發(fā)工資金額申報(bào)的哈
老師您好,我今天報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)3月份呢累計(jì)收入數(shù)據(jù)并不等于今年1到3月份的收入合計(jì),是什么原因呢
老師,第一張圖是6月的個(gè)稅數(shù)據(jù),第二張圖是7月的個(gè)稅數(shù)據(jù),為什么7月的累計(jì)收入不等于6月的累計(jì)收入加上7月的本期收入之和呢?哪里出了問題?(照理說33075+119733.33應(yīng)該=147893.33,但是不等呢)
老師,你好!請(qǐng)問個(gè)稅累計(jì)收入金額與實(shí)際每月報(bào)的累計(jì)金額對(duì)不上,是什么情況了?
老師好,問下23年12月增值稅主表本年累計(jì)收入,和財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)收入差500,這是什么情況?主表數(shù)據(jù)沒有問題的
老師你好!我們公司個(gè)稅申報(bào)的累計(jì)收入,不等于3月本期收入之和。這是什么情況呢?
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
老師,我們報(bào)關(guān)是fob海運(yùn)費(fèi)是不是我們公司出
建筑公司,開票120萬(wàn), 9個(gè)點(diǎn)的稅,進(jìn)項(xiàng)稅有5萬(wàn),下個(gè)月要交多少稅?
老師是這樣申報(bào)的,就是個(gè)稅系統(tǒng)里面顯示的1-3月累計(jì)收入,小于了1.2.3月分別申的數(shù)據(jù)之和
你好? 你現(xiàn)在是在申報(bào)3月的個(gè)稅這么提示的嗎?
2月的少了5千多,到了3月少了10萬(wàn)
你好 你這個(gè)是系統(tǒng)故障的 一般不會(huì)有這個(gè)情況的? 累計(jì)收入是我們自己不能改動(dòng)的 也是系統(tǒng)自動(dòng)累計(jì)的 跟你們的12366問下看
好的,謝謝老師
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