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老師,我想問一下2021年建筑行業(yè)增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅的稅負(fù)率是多少?公司是一般納稅人簡易征收
老師您好,我想問一下,一般人去年12月份增值稅報(bào)表里的銷項(xiàng)稅額比賬目上多申報(bào)了0.07元錢,現(xiàn)在賬上一直掛著0.07元,這種情況要怎么處理?
老師咨詢您一下我們公司成立5年了建筑行業(yè)的增值稅負(fù)一般是多少合適,企業(yè)所得稅的稅負(fù)是多少合適。勞務(wù)和材料的配比一般是多少。
老師,你好,我公司是建筑行業(yè)的一般納稅人,現(xiàn)在公司有一些土方想往外賣,這個(gè)按多少稅率征收增值稅?
老師你好,我公司為建筑行業(yè)的一般納稅人,現(xiàn)在有一批土方往外售賣,包含人工和運(yùn)輸,增值稅稅率是多少?
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
您好,建筑裝飾公司一般納稅人增值稅稅負(fù)率約3%到5%,小規(guī)模納稅人約1%到3%,企業(yè)所得稅稅負(fù)率約1%到3%;每年12月增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)欄可以核對(duì)全年稅費(fèi),主要看銷項(xiàng)稅額累計(jì)數(shù)(對(duì)照全年開票數(shù)據(jù))、進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)數(shù)(對(duì)照認(rèn)證發(fā)票)、實(shí)際繳納稅額(對(duì)照銀行繳款記錄),同時(shí)要檢查預(yù)繳稅款抵減和稅收優(yōu)惠填寫是否正確,這樣就能全面核對(duì)全年增值稅情況。
異地預(yù)繳增值稅抵扣本地預(yù)繳,實(shí)際本地交增值稅為1個(gè)點(diǎn),這樣可以嗎?但是增值稅報(bào)表可以反應(yīng)預(yù)繳抵扣的嗎?在第幾欄可以反應(yīng)抵扣數(shù)據(jù)
?您好,異地預(yù)繳的增值稅可以抵扣本地應(yīng)交增值稅,最終實(shí)際在本地補(bǔ)繳1個(gè)點(diǎn)是合理的(比如異地預(yù)繳2%,本地總稅負(fù)3%,補(bǔ)1%)。增值稅申報(bào)表能體現(xiàn)預(yù)繳抵扣,一般納稅人填寫在主表第28欄“分次預(yù)繳稅額”,小規(guī)模納稅人填寫在主表第21欄“本期預(yù)繳稅額”,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算抵減。
老師現(xiàn)在對(duì)方需要提供每年12月份的增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表,他們需要核對(duì)費(fèi)用交納情況,這二表可以反應(yīng)交納稅費(fèi)情況,但是也可以反映我們的利潤是多少,它都可以呈現(xiàn)上面吧,那對(duì)公司是不是沒有沒有保密性啊,不提供可以有別的方法嗎?老師指導(dǎo)一下