你好,那個(gè)五千是累積下來(lái)的哦,收入不累計(jì)的話你是不是哪個(gè)月的申報(bào)沒(méi)有同步呢
老師,第一張圖是6月的個(gè)稅數(shù)據(jù),第二張圖是7月的個(gè)稅數(shù)據(jù),為什么7月的累計(jì)收入不等于6月的累計(jì)收入加上7月的本期收入之和呢?哪里出了問(wèn)題?(照理說(shuō)33075+119733.33應(yīng)該=147893.33,但是不等呢)
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)我從別的系統(tǒng)里挪出來(lái)的賬,我來(lái)做,然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那塊不都是零嗎?到利潤(rùn)表里頭,本期發(fā)生額和本年累計(jì)就一樣了。但其實(shí)賬是我7月份拿過(guò)來(lái)的,應(yīng)該是人家本年累計(jì)已經(jīng)有1-6月份的了,但主營(yíng)業(yè)務(wù)收入又都轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里結(jié)余是平的,這個(gè)問(wèn)題我該怎么處理?
老師好 想咨詢一下 (申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng))中有個(gè)同事上期累計(jì)收入數(shù)和我每個(gè)月申報(bào)的數(shù)據(jù)合計(jì)數(shù)不對(duì),請(qǐng)問(wèn)一下什么原因呢 但其它的都是對(duì)的,就一個(gè)同事的少了一個(gè)月工資數(shù),但也申報(bào)了的
老師您好,我們公司1-4月份工資個(gè)稅是0申報(bào),5-6月員工個(gè)稅都是按照5000元工資申報(bào)的(不用交稅),7月份開(kāi)始按照員工正常工作申報(bào)個(gè)稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問(wèn)題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報(bào)系統(tǒng),以其中一個(gè)員工A為例:A員工累計(jì)收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計(jì)減除費(fèi)用35000元(我覺(jué)得是1-7月份每個(gè)月5000的扣除數(shù)),沒(méi)有其他專項(xiàng)附加扣除項(xiàng),這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來(lái)的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個(gè)稅也為0; 但是另一個(gè)B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計(jì)收入8000,累計(jì)減除費(fèi)用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個(gè)稅66.84元; 同一個(gè)公司的員工,為什么會(huì)出現(xiàn)上面這個(gè)差異呢?
老師,您好!我們公司6月份是小規(guī)模,7月份升為一般納稅人了。做網(wǎng)絡(luò)銷售,銷售圖書和玩具,全是未開(kāi)票收入,每個(gè)季度交稅就是根據(jù)供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票數(shù)量再*銷售單價(jià)來(lái)交稅。 6月份我們收到一張753814.16的專票,稅額直接進(jìn)的成本,同時(shí),也根據(jù)這張票的數(shù)量交了稅。7月這張發(fā)票被紅沖了640的金額,同時(shí)這家供應(yīng)商還開(kāi)了一張1020的專票。 問(wèn)問(wèn),這筆業(yè)務(wù)7月的賬我應(yīng)該怎么做呢?謝謝!
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒(méi)有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個(gè)是按2500申報(bào)個(gè)稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個(gè)月都要交個(gè)稅啦?
老師 酒店初次開(kāi)荒保潔費(fèi)入哪個(gè)科目
個(gè)體有沒(méi)有 注銷前 注資款打齊這么一說(shuō)呢
老師,每年這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時(shí)發(fā)票都是有的,基本上有費(fèi)用發(fā)票也都是差旅費(fèi),服務(wù)費(fèi),工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒(méi)有支付完我工資。我今年5月份去問(wèn)工資時(shí),法人說(shuō)房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒(méi)有和我簽訂合同)請(qǐng)問(wèn)一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒(méi)做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個(gè)增值稅不超過(guò)10萬(wàn)就免增值稅,但是開(kāi)銷售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開(kāi)票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
一共就申報(bào)了3個(gè)月呢,前兩個(gè)月的累計(jì)收入都是對(duì)上的,最后一個(gè)月就是7月份把567累計(jì)起來(lái)的收入就不正確了
那個(gè)五千是累計(jì)下來(lái)的,這樣繳稅少
老師我說(shuō)的是累計(jì)收入,不是累計(jì)扣除呀
收入就是三個(gè)月累計(jì)的,你輸入的金額正確嗎?
就是我看了系統(tǒng)分別的收入金額都是對(duì)的,但是合計(jì)金額就不等于分別的加一起的金額
這樣能報(bào)嗎?
那是你的系統(tǒng)有問(wèn)題,你重新輸入試試看
我用兩臺(tái)電腦都輸入了,還是一樣的,有沒(méi)有可能有員工在其他地方有工資??
可能,有其他公司給申報(bào)工資薪金
那查的出來(lái)是哪個(gè)嗎?
你問(wèn)問(wèn)你的員工,是不是在其他公司有工資
員工那么多一個(gè)個(gè)去問(wèn)呀 ,對(duì)不上可以報(bào)嗎,單月的是對(duì)的呢
可以報(bào)的,直接報(bào)就行了