可以領(lǐng)工資,但是他不在工資薪金申報(bào),他在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得里面。
老師早上好,我公司是律師事務(wù)所合伙人企業(yè),有三個(gè)合伙人,在自然人系統(tǒng)里申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,然后合伙人在本企業(yè)中其他收入,應(yīng)去那里申報(bào)?如果是去工資薪代繳代扣那里申報(bào),是申報(bào)不了的,是雇員才可以申報(bào)嗎?
老師,您好,我們有一個(gè)有限合伙企業(yè),我們的合伙人都是在另一個(gè)公司有做工資薪金所得申報(bào)個(gè)稅的,那我給他們?cè)谟邢藓匣锲髽I(yè)里的收入應(yīng)該做什么申報(bào)呢?
老師,普通合伙企業(yè),經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅有4個(gè)合伙人,是都需要申報(bào)么?還是怎么申報(bào)。 如果合伙企業(yè)的合伙人是有限責(zé)任公司的話是怎么申報(bào)?
請(qǐng)問老師,有限合伙4個(gè)合伙人,在申報(bào)的時(shí)候其中一個(gè)合伙人享受扣除6萬(wàn)的標(biāo)準(zhǔn),其他不享受可以嗎
老師,我單位是有限合伙企業(yè),有普通合伙人(A公司和B公司),也有有限合伙人(是自然人),現(xiàn)在我單位要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,是只需要申報(bào)有限合伙人,普通合伙人用不用申報(bào)?
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來(lái)的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師,請(qǐng)問我要怎么填呢
你好,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得本期收入里面填寫工資就行。
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得里面有一個(gè)營(yíng)業(yè)收入,在這里面填寫和利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入一塊。
老師,是按利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入填還是還要加上合伙人工資數(shù)填呢
老師,有個(gè)人所得稅產(chǎn)生的嗎
是的,是這么做的,因?yàn)樗墓べY屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。
老師,工資2萬(wàn)是要交多少個(gè)稅呢
你好,調(diào)整之后利潤(rùn)是多少?查賬征稅的根據(jù)利潤(rùn)。
老師,就是説利潤(rùn)是虧損的話就不用交個(gè)稅了,對(duì)嗎
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。