你好,雇員才能報(bào)工資薪金,你可以報(bào)勞務(wù)所得
老師早上好,我公司是律師事務(wù)所合伙人企業(yè),有三個(gè)合伙人,在自然人系統(tǒng)里申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,然后合伙人在本企業(yè)中其他收入,應(yīng)去那里申報(bào)?如果是去工資薪代繳代扣那里申報(bào),是申報(bào)不了的,是雇員才可以申報(bào)嗎?
老師,您好,我們有一個(gè)有限合伙企業(yè),我們的合伙人都是在另一個(gè)公司有做工資薪金所得申報(bào)個(gè)稅的,那我給他們?cè)谟邢藓匣锲髽I(yè)里的收入應(yīng)該做什么申報(bào)呢?
老師,您好,我們有一個(gè)有限合伙企業(yè),我們的合伙人都是在另一個(gè)公司有做工資薪金所得申報(bào)個(gè)稅的,那我給他們?cè)谟邢藓匣锲髽I(yè)里的收入應(yīng)該做什么申報(bào)呢?
老師,我單位是小規(guī)模(普通合伙)企業(yè)。 以前合伙人都是以雇員的身份參于工資薪金所得正常申報(bào),這個(gè)月怎么沒有了?別的職工名單都在,只有雇主沒有了? 是不是參于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)人所得稅了,就不必參于全員申報(bào)(工資薪金所得申報(bào))
老師你好,我有一家公司是合伙企業(yè)(有限合伙),個(gè)稅系統(tǒng)自然人扣繳端我沒看到哪里可以申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得???老師有詳細(xì)步驟嗎?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來的?
租的個(gè)人的房租,開發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?