 
                            你好,預(yù)收回來(lái)200萬(wàn),你這個(gè)做了收入嗎?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)產(chǎn)品借方余額是負(fù)數(shù),項(xiàng)目所有預(yù)收款成本在21年稅務(wù)確認(rèn)過(guò)了,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄借營(yíng)業(yè)成本,貸開發(fā)產(chǎn)品,如果調(diào)整的話可以這樣做暫估分錄嗎,借開發(fā)產(chǎn)品貸營(yíng)業(yè)成本,等匯算清繳時(shí)在調(diào)回來(lái)?
房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)產(chǎn)品借方余額是負(fù)數(shù),項(xiàng)目所有預(yù)收款成本在21年稅務(wù)確認(rèn)過(guò)了,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄借營(yíng)業(yè)成本,貸開發(fā)產(chǎn)品,如果調(diào)整的話可以這樣做暫估分錄嗎,借開發(fā)產(chǎn)品貸營(yíng)業(yè)成本,等匯算清繳時(shí)在調(diào)回來(lái)?
老師 我23年預(yù)收回來(lái)200萬(wàn) 成本票也開回來(lái)了 錢也付出去了 但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本 等24年開銷項(xiàng)票的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) 這樣可以嗎 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)是負(fù)的 咋整
老師,是這樣的,今年一月份銷售一臺(tái)設(shè)備,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)有收回來(lái),成本我是暫估入賬的,3月份收到發(fā)票,我記到了這個(gè)設(shè)備的生產(chǎn)成本里,但是忘了沖之前的暫估成本了,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,報(bào)表也上傳到稅務(wù)局了,沖暫估成本再以真實(shí)的成本結(jié)轉(zhuǎn)這比分錄我可以放到4月份做嗎?
老師,我這邊今年10月份開了發(fā)票出去,成本票一直沒(méi)有回來(lái),請(qǐng)問(wèn)原先我入賬的時(shí)候是借:庫(kù)存商品—暫估蒸籠布5000,貸:銀行存款5000?,F(xiàn)在年底了,成本票不開回來(lái)了的話,成本未結(jié)轉(zhuǎn),賬上分錄我也沒(méi)動(dòng),請(qǐng)問(wèn)這樣掛著風(fēng)險(xiǎn)嗎?
 
                關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問(wèn)我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬(wàn)元,說(shuō)是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購(gòu)貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)老師我是把這6000元做無(wú)票收入還是給對(duì)方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆](méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購(gòu)商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有簽合同,也沒(méi)有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?


主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?沒(méi)有做
對(duì)的是的,資產(chǎn)負(fù)債表具體的哪一個(gè)科目是負(fù)數(shù)?
預(yù)收我掛的是應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)也是負(fù)的
好,把應(yīng)收賬款重分類到預(yù)收賬款里面去。
23年回來(lái)的錢 24年做的收入票
好,把它重分類到預(yù)收賬款里面去,讓它別出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
開回來(lái)的成本票做進(jìn)去了 錢也負(fù)出去了 不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
24年做開票收入的時(shí)候 結(jié)轉(zhuǎn)可以不
不結(jié)轉(zhuǎn)就是不結(jié)轉(zhuǎn),你結(jié)轉(zhuǎn)了就錯(cuò)誤。
那我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)就不等于負(fù)債和所有者權(quán)益 匯算清繳報(bào)不上去
你好,怎么會(huì)不等于?你的科目余額表是相等的嗎?
你的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)100,然后你把這個(gè)改成0,預(yù)收賬款填寫100。
因?yàn)槲?月有收入
你好,重分類需要重分類,你沒(méi)有收入的情況下就得重分類。
填負(fù)數(shù)是啥意思
你好,哪里填寫負(fù)數(shù),圈起來(lái)。
重分類?分12月的還是9月
你好,哪一個(gè)月出現(xiàn)負(fù)數(shù)重分類哪一個(gè)月。你不是9月份有收入嗎?你全部做了收入,如果是的話,9月份之前應(yīng)該重分類呀,9月份之后它不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。
暫估的成本也結(jié)轉(zhuǎn)成本了 收到發(fā)票暫估和結(jié)轉(zhuǎn)都需要沖嗎
你好對(duì)的 是這么做的