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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)收入做了成本暫估,分錄是 借:開發(fā)產(chǎn)品 貸:應(yīng)付-暫估(不含稅) 現(xiàn)在該合同結(jié)算了,結(jié)算金額小于應(yīng)付-暫估,分錄怎么沖回減成本?年末一次性沖減還是合同結(jié)算時就沖減? 若結(jié)算金額大于應(yīng)付-暫估,又怎么做分錄?
老師您好!請教您一下。公司是小規(guī)模納稅人,用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。公司去年年底暫估成本15000,在今年二月份對方把發(fā)票開過來了,實(shí)際是14800。我需要做的會計分錄是:1.借:庫存商品-暫估15000(紅字)貸:應(yīng)付賬款15000(紅字),2.借:主營業(yè)務(wù)成本15000(紅字)貸:庫存商品15000(紅字),3.借庫存商品14800,貸:應(yīng)付賬款14800,4,借:主營業(yè)務(wù)成本14800,貸:庫存商品14800。因為是小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,5,借:利潤分配未分配200,貸:主營業(yè)務(wù)成本200。這樣做對嗎?
我21年度的成本大于收入,于是我在22年度匯算清繳的納稅調(diào)整表中調(diào)增了一筆。并在22年憑證里做了分錄借:庫存商品 貸:利潤分配一未分配利潤,這樣我的庫存商品多了一筆余額,于是我就做了分錄借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一銷項稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,但這么做完我發(fā)現(xiàn)總體成本還是大于收入[捂臉]
我21年度的成本大于收入,于是我在22年度匯算清繳的納稅調(diào)整表中調(diào)增了一筆。并在22年憑證里做了分錄借:庫存商品 貸:利潤分配一未分配利潤,這樣我的庫存商品多了一筆余額,于是我就做了分錄借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一銷項稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,但這么做完我發(fā)現(xiàn)總體成本還是大于收入[捂臉]
老師您好,我在公司負(fù)責(zé)成本核算,請問下做賬的時候如果需要付款、收票以及成本分開錄入憑證,以下這樣錄入可以嗎 1.成本暫估計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.支付款項時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 3.收到發(fā)票時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 沖銷暫估計提成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)付賬款
老師,專利代理費(fèi)要交印花稅嗎?油費(fèi)要交印花稅?去超買的給員工發(fā)的福利費(fèi)要交印花稅嗎?
老師調(diào)匯算清繳表里的成本,補(bǔ)稅,這種情況調(diào)賬是在今年調(diào)還是去年調(diào)完以后重新修改財報和第4季度的所得稅報表。
今年補(bǔ)繳23年增值稅,怎么記會計分錄呀?
不是財務(wù)負(fù)責(zé)人,只負(fù)責(zé)做賬報稅,要承擔(dān)什么責(zé)任?
老師 金碟軟件年中建帳啟用賬套時提示不平,損益類科目的本年實(shí)際發(fā)生額(-3420699.24)小于損益類科目的本年累計發(fā)生額0十本年利潤科目余額(-3403411.2) ,差異原因已查到,本年有費(fèi)用類的科目數(shù)據(jù)放在貸方,但不知道接下來怎么處理
老師您好,請問下公司掛賬了一百萬的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為無票收入可以嗎
企業(yè)微信商戶里扣的手續(xù)費(fèi)是計入服務(wù)費(fèi)還是手續(xù)費(fèi)呢
老師你好!文化建設(shè)費(fèi)的計稅銷售額是含稅還是不含稅的?
老師好,建筑公司掛靠方提供的個體戶的發(fā)票太多,該怎么處理呢,讓他們少提供點(diǎn)就說是真實(shí)的業(yè)務(wù)
新學(xué)金蝶EAS很不會怎么辦,好幾個步驟容易弄混