你好,預收賬款你是出現(xiàn)了負數(shù)嗎?
以前會計把業(yè)務往來記到其他應收款了,通過科目合并調(diào)整到應收賬款,這個調(diào)整影響資產(chǎn)負債表的年初余額嗎
新年好!資產(chǎn)負債表其他應收款出出負數(shù),我不想把其他應付款借方發(fā)生額全部調(diào)到其他應收款借方,不然資產(chǎn)跟年初數(shù)比,差額太大。可以調(diào)部分的其他應付款借方發(fā)生額到其他應收款借方嗎?
科目余額表借方期末余額負的1548902.22元,在資產(chǎn)負債表應收賬款列示的就是付的1548902.22元,我可以調(diào)到預收賬款正的1548902.22元嗎?那應收賬款在資產(chǎn)負債表期末余額就是零,這樣可以嗎?
老師,資產(chǎn)負債表其他應付款余額都是負的,我把年初和期末余額都調(diào)到其他應收可以嗎
老師我把資產(chǎn)負表里的 負數(shù)其他應付款 調(diào)整到其他應收款 作分錄借其他應收款 貸其他應付款 作完這筆分錄,資產(chǎn)負債表最下面的資產(chǎn)合計數(shù)比改之的報表數(shù)大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現(xiàn)在是3218227.19 這樣對嗎
24年有幾筆預付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個錯誤糾正,改24年的賬 然后改申請表 行不 ?
事業(yè)單位通過專項債支付服務費。怎么賬務處理?
老師,請問當月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨資,后面有人注資進來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應該怎么賬務處理才對???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風險上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進行提醒通知服務(不含金融信息服務) 接受金融機構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(不含金融信息服務)
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
沒出現(xiàn)負數(shù),只是想把他調(diào)到應收
你好,可以的,但是不能保證沒有問題。
會有什么問題呢
你好,你的數(shù)據(jù)不準確,你資產(chǎn)負債表里面的余額不對。
怎么不對呢,加起來余額不是一樣的嗎
假設預收賬款提前收了人家200萬,那你的資產(chǎn)負債表里面沒有這個金額他對嗎。
給稅務局看的時候,他沒有顯示這個預收賬款。
老師意思是應收賬款在借方的就在應收,如果在貸方就要計入預收嗎,不想用預收只用應收賬款科目核算是不可以的嗎
可以的重分類就行。
就打比方,年初資產(chǎn)負債表,應收賬款余額100萬。預收賬款30萬。我能讓預收賬款為0,應收計為70萬嗎?
可以的,做不了,根據(jù)準則不可以。
老師能說的明白些嗎
你好,根據(jù)準則的要求做不到這種。
預收賬款和應收賬款不是一個企業(yè)的,對沖不了。
老師我意思是把這個公司設到應收科目里呢。比如應收賬款里A公司借方100萬,B公司借方50萬,C公司原來在預收貸方30萬,我想把C公司也放到應收科目里,不設預收科目了,把C公司這30萬轉(zhuǎn)為應收,讓預收賬款余額為0,這是不允許的嗎?
你好,你可以不設置預收賬款,你賬上都做應收賬款就行。但是,你應收賬款貸貸方有余額,你需要設放到預收賬款里面去。資產(chǎn)負債表在預收賬款里面體現(xiàn)。
好的老師,就是這樣調(diào)了后資產(chǎn)負債率幾乎沒有,因為負債幾乎為0了,和年初相差很大呢
你好,如果只要是實際的業(yè)務,你不管怎么調(diào)整,只要是調(diào)整正確的,他就沒有問題,沒有風險,你們也不怕查。如果是虛增的就有風險。