你好! 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)收款 本年調(diào)整不影響資產(chǎn)負(fù)債表期初余額。
請問一下,之前的會計把那個期初數(shù)設(shè)置成了負(fù)數(shù),導(dǎo)致后期的資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)類科目其它應(yīng)收的余額是負(fù)數(shù),我從期初設(shè)置那里調(diào)整過來了,也試算平衡了,那么我這樣調(diào)整過來對后期的一些數(shù)據(jù)比如銀行存款等其它科目的數(shù)據(jù)會不會有影響啥的?
以前會計把業(yè)務(wù)往來記到其他應(yīng)收款了,通過科目合并調(diào)整到應(yīng)收賬款,這個調(diào)整影響資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額嗎
老師我把資產(chǎn)負(fù)表里的 負(fù)數(shù)其他應(yīng)付款 調(diào)整到其他應(yīng)收款 作分錄借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 作完這筆分錄,資產(chǎn)負(fù)債表最下面的資產(chǎn)合計數(shù)比改之的報表數(shù)大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現(xiàn)在是3218227.19 這樣對嗎
如果發(fā)生調(diào)整上年度固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤費用、庫存物品、應(yīng)付賬款這些科目的調(diào)賬,資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額需要調(diào)整哪些科目,是這幾個科目都要調(diào)整期初余額嗎?如果2021年度也有調(diào)賬的情況,那還需要再調(diào)整2021年的資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎?是不是不需要了。是不是資產(chǎn)負(fù)債表只用調(diào)2022年的年初數(shù)就可以了,然后相應(yīng)的2022年資產(chǎn)年報、財務(wù)報告也按照調(diào)整后的資產(chǎn)負(fù)債表來編報,不在追溯調(diào)2021年的了,是嗎?
師,我可以把利潤表中預(yù)收賬款余額調(diào)到應(yīng)收賬款嗎,還有那個其他應(yīng)付款余額對沖到其他應(yīng)收款嗎?就是與年初的資產(chǎn)負(fù)債率相差很大,調(diào)了想當(dāng)于幾乎沒負(fù)債了,可以這樣嗎
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
只需要做分錄調(diào)整就行,沒有其他操作了對嗎
是的,摘要就寫科目合并。