資產(chǎn)負(fù)債表里面填寫在未分配利潤里面。
9月份因為有其他應(yīng)付款-社保金500貸方,我就把調(diào)平做的分錄是借:管理費用-社保 -500貸:其他應(yīng)付款 -500,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借:本年利潤 -500貸管理費用-500。后來年底發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額不等于未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤,就差這500.我該怎么調(diào)回來?
老師您好,請問12月份做了一筆調(diào)整 借利潤分配-未分配利潤,貸其他應(yīng)付款。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的利潤總額相減不等于凈利潤,要怎么辦呢?
老師公司一年就一筆賬 借:管理費用 2400 貸:其他應(yīng)付款 2400,資產(chǎn)負(fù)債表上怎么填,負(fù)債2400,未分配利潤-2400,其他還有要填的么
老師 我這邊有一筆以前年度損益調(diào)整 做了借 以前年度損益 貸 其他應(yīng)付款 然后借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益 我想問下 資產(chǎn)負(fù)債表里面 未分配利潤 是要填寫在上期年末數(shù) 還是本期期末數(shù)?
老師,我申報的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是正數(shù),我賬套里未分配利潤為負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款比申報的要多,其他的數(shù)都一樣,我要怎么調(diào)這個報表呢?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
資產(chǎn)總額,負(fù)債和所有者權(quán)益都是0么
對,沒錯,這個都是都零了。