 
                            資產(chǎn)負(fù)債表里面填寫在未分配利潤里面。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    9月份因?yàn)橛衅渌麘?yīng)付款-社保金500貸方,我就把調(diào)平做的分錄是借:管理費(fèi)用-社保 -500貸:其他應(yīng)付款 -500,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借:本年利潤 -500貸管理費(fèi)用-500。后來年底發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額不等于未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤,就差這500.我該怎么調(diào)回來?
老師您好,請問12月份做了一筆調(diào)整 借利潤分配-未分配利潤,貸其他應(yīng)付款。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的利潤總額相減不等于凈利潤,要怎么辦呢?
老師公司一年就一筆賬 借:管理費(fèi)用 2400 貸:其他應(yīng)付款 2400,資產(chǎn)負(fù)債表上怎么填,負(fù)債2400,未分配利潤-2400,其他還有要填的么
老師 我這邊有一筆以前年度損益調(diào)整 做了借 以前年度損益 貸 其他應(yīng)付款 然后借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益 我想問下 資產(chǎn)負(fù)債表里面 未分配利潤 是要填寫在上期年末數(shù) 還是本期期末數(shù)?
老師,我申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是正數(shù),我賬套里未分配利潤為負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款比申報(bào)的要多,其他的數(shù)都一樣,我要怎么調(diào)這個報(bào)表呢?
 
                員工參加工程師培訓(xùn)收到培訓(xùn)課程的專用發(fā)票入什么費(fèi)用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應(yīng)收款怎么計(jì)提壞賬,我應(yīng)該怎么起憑證
老師,請問工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢,謝謝
開增值稅專用發(fā)票購買方地址,電話,銀行,賬號可要填寫?
老師,麻煩問一下,公戶轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒有什么合理的途徑
老師,請問企業(yè)清算,2025年度資產(chǎn)負(fù)債表中存在未分配利潤,企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個稅,請問這個稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉(zhuǎn)子公司,分公司其他應(yīng)付款支付不了怎么注銷
老師請問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對帳收回?,F(xiàn)在開票出去的話會不會有風(fēng)險(xiǎn)提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會不會提示有銷無進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來比較費(fèi)時(shí)間,我想把把這個多出來的工序,每個產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本


資產(chǎn)總額,負(fù)債和所有者權(quán)益都是0么
對,沒錯,這個都是都零了。