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老師好,我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖耍衲隂_回了,借:應(yīng)付賬款-其他 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這樣是不是得改資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款和未分配利潤(rùn)年初數(shù)呢,本年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年末-年初與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)相等嗎,影響他倆勾稽關(guān)系嗎
老師您好,分公司注銷,報(bào)表上面只有其他應(yīng)付款是正數(shù)和未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),這樣還需要怎么調(diào)報(bào)表。
老師你好,分公司注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),未分配利潤(rùn)是正數(shù),負(fù)債和所有者權(quán)益是正數(shù),這怎么調(diào)整呀!
老師21年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù),投標(biāo)要調(diào)整成正數(shù),我直接在報(bào)表把未分配利潤(rùn)修改成正數(shù),對(duì)應(yīng)的金額調(diào)整其他應(yīng)付款科目,這樣影響報(bào)表嗎?
老師我的資產(chǎn)負(fù)債表里除了未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),其他的是不是都不可以為負(fù)數(shù)
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái),一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來(lái)交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開(kāi)票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰(shuí)需要給誰(shuí)預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒(méi)有系統(tǒng),倉(cāng)庫(kù)目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
老師您好,想問(wèn)下小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn),增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問(wèn)存貨為啥用30呢,資料4都說(shuō)了發(fā)票注明價(jià)款33萬(wàn)。這個(gè)真的太難了。
老師,總公司和分公司都是小規(guī)模,分公司收入超500萬(wàn),總公司會(huì)不會(huì)也會(huì)按一般納稅人核算
您好,先確認(rèn)賬套其他應(yīng)付款多出的金額是否等于賬套未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)絕對(duì)值加申報(bào)未分配利潤(rùn)正數(shù),以此保證平衡;排查其他應(yīng)付款是否有應(yīng)轉(zhuǎn)收入、漏報(bào)或科目誤用,未分配利潤(rùn)是否未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)、手動(dòng)調(diào)凈利潤(rùn)或漏記以前年度損益調(diào)整;根據(jù)原因調(diào)整,如果其他應(yīng)付款多記則轉(zhuǎn)收入并調(diào)減,如果未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)則補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),如果申報(bào)手動(dòng)調(diào)整則按賬套更正,最終確保賬表一致、報(bào)表平衡。