您好,以下您試試 1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報表后,重新點擊“稅款計算”。若不符合,您點擊“報表信息填寫”打開對應(yīng)報表→“稅款計算”右邊小三角“減除費用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費用”取消勾選確認后重新點擊“稅款計算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯誤提示,重新點擊“稅款計算”即可。
個稅申報,提示上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用,怎么處理???申報不過去呢
老師,申報個稅的時候,在稅款計算環(huán)節(jié),有兩個人員提示上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用,怎么處理?
老師,申報個稅的時候,在稅款計算環(huán)節(jié),有兩個人員提示上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用,導致最后申報表報送不了,怎么處理?
請問老師,我在申報個稅的時候,這邊顯示上一屬期未按照60,000扣除累計扣除費用導致我申報不了怎么辦
請問老師我申報個稅時有提示申報人員上一屬期未按照6萬元扣除累計減除費用導致我不能申報個稅,我該怎么辦?
老師,想咨詢一下。這個年度做工資申報。工資數(shù)是保險前還是保險后的實際發(fā)放金額?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月分編制的資產(chǎn)負債表不平:原因是 (資產(chǎn)負債表的負債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6800元!!因為我們是小規(guī)模納稅人第一季度3月確認收入時直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:1萬,稅100元)?。〉诙径劝l(fā)現(xiàn)第一季度的確認收入時是含稅的分錄寫錯了!故4月做賬時, 先沖減第一季度收入并計提增值稅: 借 主營業(yè)務(wù)收入100元 貸應(yīng)交稅費-增值稅 100元 借:應(yīng)交稅費-增值稅 100元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎
老師你好,公司為納稅人小規(guī)模納稅人,有總公司和分公司,總分公司合并到一起由總公司計提所得稅申報。請問季末資產(chǎn)總額到底填總公司的資產(chǎn)還是填總分公司和金額
我們公司欠錢在打官司,對方把之前沒有開給我們的發(fā)票,全部開給我們了,就單位成本票好多,現(xiàn)在賬上的營業(yè)成本是收入的幾倍,這種報上去有啥沒
我們出差到分公司,分公司同事給我們預(yù)定的住的地方,他報銷時,應(yīng)該計入到哪個科目和二級?
中國居民企業(yè)甲公司為一家外商投資企業(yè),其母公司乙公司為一家位于境外某國的外國企業(yè) 乙公司派遣1名外籍基層技術(shù)人員到甲公司兼職工作。該技術(shù)人員2022年2月1日首次來華,在中國境內(nèi)無住所,2022年度在中國居住天數(shù)超過183天。2-12月間,每月境內(nèi)甲公司向其發(fā)放工資6萬元人民幣,境外乙公司向其發(fā)放工資折合人民幣3.5萬元。每月境內(nèi)工作天數(shù)與境外工作天數(shù)的比例為2:1。
老師,這道題中我有兩個問題,第一個實際借款額為什么等于資金需求除以,(1-補償性余額比例),我的問題為什么是除以而不是,資金需求減去補償性余額呢。第二個就是現(xiàn)金折扣得機會成本率大于其他借款實際年利率,為什么不選擇現(xiàn)金折扣反而選擇了最小的。這不是和書上得不符了嗎。請老師幫我能更快更簡單的理解一下,指導一下,謝謝老師了
老師,請問一下我公司一般納稅人,把公司的一輛車低價賣給了個人,二手車市場開的發(fā)票是2萬,我們自己公司開票是18000,這樣可以的嗎,需要跟二手車市場的匹配嗎
小規(guī)模納稅人,申報企業(yè)所得稅時,利潤總額本年累計是填利潤表中營業(yè)利潤這一欄的數(shù)據(jù),還是利潤總額這一欄的數(shù)據(jù)?
公司6月份才開始繳社醫(yī)保,那么內(nèi)賬在6月份需要計提嗎
是在這個頁面更改嗎?從1月份開始不可能,勞務(wù)公司人員更改太難
您好,第一個月扣6萬元,就是要改1月呀
從1月份的報表開始更正申報嗎?
您好,是的,1月就要扣6萬
勞務(wù)公司,好幾百人,有的人離職了,從1月份更改不現(xiàn)實,有沒有其他的辦法?
您好,只有2個嘛,又不是全的人要改
具體步驟能說詳細點嗎?怎么樣能只改動這兩個人的?
您好,更正申報啟動,搜這2人,改數(shù)據(jù)后重新計稅,申報就可以
這兩個人前兩個月離職狀態(tài),都沒有申報個稅
您好,現(xiàn)在提示了,也只能改,要不申報不了
1月份和2月份的很大一部分人已經(jīng)是非正常了,要是啟動更正申報,離職非正常的這些人怎么辦?
您好,不影響的呀,本來1月他們也申報工資了,現(xiàn)在只是把2人改一下再申報
現(xiàn)在不在系統(tǒng)里的人員,啟動更改申報,還能給非正常的人員申報嗎?這兩個有問題的人員1月份申報工資的時候沒有,又怎么能加上呢?
您好,可以的,比如這人是2月離職的,我們現(xiàn)在是再申報1月,不影響?
這兩個人還用加到1月份的報表里嗎?
您對不好意思,1月這2個沒工資呀,那您明天再更正吧,周末后臺沒人維護,這個提示有誤 ,
老師,昨天這個問題,您把詳細步驟跟我講一下吧
您好,就是這個操作的呀(我去年報錯也改過) 1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報表后,重新點擊“稅款計算”。若不符合,您點擊“報表信息填寫”打開對應(yīng)報表→“稅款計算”右邊小三角“減除費用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費用”取消勾選確認后重新點擊“稅款計算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯誤提示,重新點擊“稅款計算”即可。