您好,以下您試試 1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開對應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
個稅申報(bào),提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,怎么處理啊?申報(bào)不過去呢
老師,申報(bào)個稅的時(shí)候,在稅款計(jì)算環(huán)節(jié),有兩個人員提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,怎么處理?
老師,申報(bào)個稅的時(shí)候,在稅款計(jì)算環(huán)節(jié),有兩個人員提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,導(dǎo)致最后申報(bào)表報(bào)送不了,怎么處理?
請問老師,我在申報(bào)個稅的時(shí)候,這邊顯示上一屬期未按照60,000扣除累計(jì)扣除費(fèi)用導(dǎo)致我申報(bào)不了怎么辦
請問老師我申報(bào)個稅時(shí)有提示申報(bào)人員上一屬期未按照6萬元扣除累計(jì)減除費(fèi)用導(dǎo)致我不能申報(bào)個稅,我該怎么辦?
我們?yōu)閷Ψ絾挝惶峁z測服務(wù),對方單位要求我們支付2000元的條幅費(fèi),請問老師,這2000元是從檢測費(fèi)里面直接扣合適,還是我們單獨(dú)付給對方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關(guān)于年金現(xiàn)值的計(jì)算,考試時(shí)候會有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購買價(jià)款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對應(yīng)答案?
采購沒有裝輪胎的小卡車,沒有上牌,也沒有國內(nèi)標(biāo)識,也沒有國內(nèi)生產(chǎn)車架號,是打的國外車架號,我們幫著裝了輪胎,供應(yīng)商開票來的的機(jī)動車小卡車,我們開出去的是場地內(nèi)運(yùn)輸車,是不是開的不對,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師請問下公司5月份時(shí)銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報(bào)了無票收入,那么用這個二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應(yīng)收款-某某個人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-銷項(xiàng)稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請老師指導(dǎo)
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
是在這個頁面更改嗎?從1月份開始不可能,勞務(wù)公司人員更改太難
您好,第一個月扣6萬元,就是要改1月呀
從1月份的報(bào)表開始更正申報(bào)嗎?
您好,是的,1月就要扣6萬
勞務(wù)公司,好幾百人,有的人離職了,從1月份更改不現(xiàn)實(shí),有沒有其他的辦法?
您好,只有2個嘛,又不是全的人要改
具體步驟能說詳細(xì)點(diǎn)嗎?怎么樣能只改動這兩個人的?
您好,更正申報(bào)啟動,搜這2人,改數(shù)據(jù)后重新計(jì)稅,申報(bào)就可以
這兩個人前兩個月離職狀態(tài),都沒有申報(bào)個稅
您好,現(xiàn)在提示了,也只能改,要不申報(bào)不了
1月份和2月份的很大一部分人已經(jīng)是非正常了,要是啟動更正申報(bào),離職非正常的這些人怎么辦?
您好,不影響的呀,本來1月他們也申報(bào)工資了,現(xiàn)在只是把2人改一下再申報(bào)
現(xiàn)在不在系統(tǒng)里的人員,啟動更改申報(bào),還能給非正常的人員申報(bào)嗎?這兩個有問題的人員1月份申報(bào)工資的時(shí)候沒有,又怎么能加上呢?
您好,可以的,比如這人是2月離職的,我們現(xiàn)在是再申報(bào)1月,不影響?
這兩個人還用加到1月份的報(bào)表里嗎?
您對不好意思,1月這2個沒工資呀,那您明天再更正吧,周末后臺沒人維護(hù),這個提示有誤 ,
老師,昨天這個問題,您把詳細(xì)步驟跟我講一下吧
您好,就是這個操作的呀(我去年報(bào)錯也改過) 1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開對應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。