同學(xué)你這樣操作風(fēng)險(xiǎn)很大哦,有虛開的風(fēng)險(xiǎn)。如果進(jìn)項(xiàng)拿不到,建議重新篩選有進(jìn)賬的采購商哦,
會(huì)計(jì)小白提問:請問老師,我司是商貿(mào)批發(fā),月末的庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)是按照當(dāng)月實(shí)際發(fā)給客戶的產(chǎn)品數(shù)量核算進(jìn)價(jià)成本還是按照當(dāng)月收到的廠家開的發(fā)票額來結(jié)轉(zhuǎn)成本? 我司是這樣:比如本月實(shí)際發(fā)給客戶(銷售)是10000件產(chǎn)品,但是有的客戶當(dāng)月不需要發(fā)票就不給開了,實(shí)際開票只開了1000件。我要根據(jù)當(dāng)月銷售額來申請廠家的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我要怎么辦呢?
老師,請問,我們有A和B兩家公司,當(dāng)時(shí)跟客戶簽合同的時(shí)候是用A公司簽的,發(fā)票也是開給A公司,但是實(shí)際上銷售的時(shí)候,因?yàn)槲覀兪翘熵埖?,主體是B公司,所以開給客戶的發(fā)票也是用B公司開的,這樣就形成了A有進(jìn)項(xiàng)但是沒有銷項(xiàng),B公司有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),我可不可以用A公司開一張發(fā)票給B公司,開具發(fā)票的金額和我供應(yīng)商開給我A公司的完全相同,也就是說A公司完全不交稅這樣,可以嗎?
老師好,有個(gè)客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個(gè)客戶上月也賣出了該貨,有了銷項(xiàng),但是沒有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)上月的時(shí)候需要繳納比較多的稅,然后這個(gè)客戶說他說上個(gè)月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進(jìn)項(xiàng)了,可以抵扣以后的銷項(xiàng)的,并沒有虧,是嗎?這個(gè)客戶說若本月沒有銷項(xiàng)呢,那還不是虧了,請問老師進(jìn)項(xiàng)稅額可以在賬戶中存幾個(gè)月,沒有銷項(xiàng)就會(huì)清零嗎?謝謝。
你好,老師,我們是商貿(mào)型公司批發(fā)行業(yè),上面有2-30個(gè)廠家,每個(gè)廠家生產(chǎn)的品類都不一樣,但是目前只有3個(gè)廠家可以開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,我們給下面客戶發(fā)貨的單品種類又繁多,全部包含了這2-30個(gè)廠家的單品,我想問下我們給下面客戶開票要怎么操作呢?可以只開有進(jìn)項(xiàng)票這3個(gè)廠家的品類單品嗎?這3個(gè)廠家的庫存可以把數(shù)量加大開嗎?而且不是所有客戶都需要發(fā)票的,確實(shí)能開進(jìn)項(xiàng)票的廠家太少了,老師有沒有什么好的建議呢?比如我是批發(fā)廚房用品的,有鍋,碗,筷子,盤子,杯子等等,但是只有鍋,碗,筷子廠家的品類有進(jìn)項(xiàng)票,我也只能開這3個(gè)廠家的,盤子,杯子客戶也上過就開不了票,大概就是這個(gè)意思,不知道我表達(dá)清楚沒有?公司是一般納稅人
老師您好,我公司是做弱電安裝的,但我們客戶主要是做銷售,所以讓我們開票時(shí)都開13%的銷貨的發(fā)票,可實(shí)際上我們也有人工費(fèi),簽合同時(shí)都平攤到銷售設(shè)備上面了,但我們進(jìn)項(xiàng)只有設(shè)備的價(jià)格,所以導(dǎo)致進(jìn)銷差價(jià)很大,利潤太高了,請問老師,像這樣簽的銷售合同,成本有一部分是進(jìn)項(xiàng)的設(shè)備,再開一部分勞務(wù)費(fèi)進(jìn)來,這樣可行不?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎