你好,外貿(mào)出口貨物在稅率方面有一定的規(guī)定。按照國家相關(guān)規(guī)定,出口貨物的稅率通常選擇0%,這包括跨境銷售服務(wù)和無形資產(chǎn)的稅率也為0%。如果符合退稅政策并且采用免抵退的企業(yè),稅率也選擇0%。對(duì)于符合免稅的貨物,可以選擇免稅。因此,外貿(mào)出口貨物通常開具零稅率的發(fā)票。 如果已經(jīng)開了免稅發(fā)票并成功進(jìn)行了出口退稅,且稅額也已退回,那么從程序上來看,似乎已經(jīng)完成了整個(gè)流程。然而,這并不意味著完全沒有風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)進(jìn)行日常檢查,以確保企業(yè)遵守相關(guān)稅收法規(guī)。如果被發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)行為,比如假冒出口業(yè)務(wù)、違規(guī)操作出口退稅或內(nèi)控制度不完善等,可能會(huì)面臨罰款、補(bǔ)稅等處罰,甚至可能被取消出口退稅資格。 為了防范這些涉稅風(fēng)險(xiǎn),建議企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制和管理,完善出口退稅流程和內(nèi)控制度,確保所有操作都符合相關(guān)法規(guī)和規(guī)定。如果擔(dān)心自己的操作可能存在問題,建議主動(dòng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,了解并糾正可能存在的錯(cuò)誤或不合規(guī)行為。 總的來說,雖然目前可能已經(jīng)成功完成了出口退稅流程,但仍然存在被稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查并發(fā)現(xiàn)問題的風(fēng)險(xiǎn)。因此,保持合規(guī)操作,加強(qiáng)內(nèi)部管理,是避免未來可能出現(xiàn)問題的關(guān)鍵。
老師好,我們之前沒有出口現(xiàn)在有業(yè)務(wù)了要做出口了,商貿(mào)出口,請(qǐng)問退稅退的是什么稅,開出去不是免稅的嗎?難道是退進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅嗎?
請(qǐng)問一下老師,我們公司是做外貿(mào)的,現(xiàn)在有一批貨要出口,但是我們查了出口退稅稅率為0%,請(qǐng)問我們出口了這批貨,能做退稅嗎?
請(qǐng)問老師,我們是外貿(mào)企業(yè),商貿(mào)的 ,成本票被抵扣了,那么我們出口的可以開出口發(fā)票嗎?可以做免稅不退稅申報(bào)嗎?還是因?yàn)榈挚哿司捅仨氜D(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師,我11月出口的商品數(shù)量是20臺(tái),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的是40臺(tái),我們是先出20臺(tái),剩下的20臺(tái)年后出,但是我做出口退稅申請(qǐng)的時(shí)候把沒有出口的20臺(tái)的稅額也申請(qǐng)了,稅局也把稅給退下了,后面出口的這20臺(tái)也到時(shí)還需要做退稅申請(qǐng)嗎,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可退稅額是零,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,報(bào)關(guān)后開具外銷發(fā)票時(shí)2個(gè)品名都選擇了免稅會(huì)影響退稅嗎?還是一定要零稅率的
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
老師您好,我兼職代賬了一個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),成立半年還未盈利,現(xiàn)在更換了2個(gè)股東,原來的2股東章程10萬由一個(gè)股東全部打進(jìn)來做進(jìn)實(shí)收資本,現(xiàn)在新的2個(gè)股東分別注資10多萬,我該如何做賬?還有什么需要考慮的?印花稅如何繳納?不盈利沒有分紅沒有個(gè)人所得稅
以前年度的成本高了,現(xiàn)在要調(diào)減下來,怎么做賬務(wù)處理
老師,其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額是負(fù)數(shù)是什么情況呢,是不是賬務(wù)處理錯(cuò)了
一個(gè)公司小規(guī)模成立2年了都是0申報(bào),想用這公司做經(jīng)營貸,怎么做些流水養(yǎng)起來這公司?再做經(jīng)營貸,對(duì)流水和收入或者納稅有什么要求?能不能出個(gè)方案?我給老板規(guī)劃講一下?急
請(qǐng)問老師 ,公司老板投資了一個(gè)投資平臺(tái),合伙企業(yè),利用投資平臺(tái)又投資了一個(gè)有限責(zé)任公司,占股20%,那這部分自己在填寫火炬網(wǎng)時(shí),選擇是否有公司風(fēng)險(xiǎn)投資,該怎么選
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
小規(guī)模第一季度申報(bào)了企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,直接繳納了款,現(xiàn)在怎么調(diào)整啊,補(bǔ)計(jì)提嗎
老師,所得稅費(fèi)用的分錄怎么做呢?需要計(jì)提嗎?
老師,第一個(gè)格子說可以疊加享受優(yōu)惠,最后一個(gè)格子又說只能選擇其中一項(xiàng),請(qǐng)問可以幫忙解讀一下嗎?有點(diǎn)迷糊。