您好!這個是有風險的,沒有出口的貨物在出口退稅時怎么會通過的呢?都沒有報關信息
老師,19年9月的時候我們退了兩臺車的保險,當時也開了紅字信息表,但是保險公司沒有給我們負數(shù)發(fā)票,我們這邊也沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在給提示往期的發(fā)票有異常,讓我們這個月給做進項稅轉(zhuǎn)出。我現(xiàn)在是不是得問保險公司要這兩張負數(shù)發(fā)票,然后再申報
老師好,請問下我公司外貿(mào)企業(yè),出口退稅的發(fā)票認證成抵扣勾選了,隔月了,我去主管所他們也不太清楚,說是在異地協(xié)作平臺做進項稅轉(zhuǎn)出,但是不知道轉(zhuǎn)出后能不能到出口退稅綜合服務平臺,我看有和我情況的納稅人也咨詢過這個問題,老師,您這邊知道稅務局該怎樣操作嗎
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉(zhuǎn)出,當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
請問老師,我公司有一筆出口業(yè)務,已開具銷售發(fā)票,金額是15000美元,后期對方發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格產(chǎn)品,給與我司產(chǎn)品扣款,我司也相應的開具了紅字發(fā)票,沖減了出口銷售收入,后面我申報出口退稅時,先藍字申報,再紅字申報,但是在外管平臺不需要做什么 調(diào)整哈,外觀平臺是有新增收款或者 延期收款時做,這種紅字沖減的不需在外觀平臺操作哈
老師好!我想問一下,銷售出口(正常報關)的產(chǎn)品,都要開出口發(fā)票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請的退稅是我司加工生產(chǎn)出口的產(chǎn)品,外采再出口的不能申請退稅,那這些外采的成品我們報關出口后,可以不開發(fā)票嗎?然后我不用這部份產(chǎn)品做進項轉(zhuǎn)出也不申請退稅?
老師幫解答一下這道題
一般納稅人銷售水果稅率是幾個點,從農(nóng)戶手里購入水果進行出售
香港公司:有沒有老師負責過香港公司賬務和稅務?有得話,想請教一個問題
老師,公司法人也是公司員工,高速公路過路費和里程費怎么做賬呀
#提問#老師,您好!我們公司在線上賣貨,發(fā)貨的是商家。商家給我們一個價格,我們在線上賣貨是另一個價格,那我們的收入是賣出的價減去商家給我們公司的價格的差額,還是公司全部的進賬算公司收入呢?
有沒有文件規(guī)定說社保以后要稽查有沒有足額繳納
老師怎么不出來分類編碼
往來款,其他應收款,掛在賬上,一直沒還,怎么辦呢
你好老師去年開出去的發(fā)票,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票可以嗎,發(fā)票管理辦法一般在哪里查詢
我們是烘干廠合作社,收購農(nóng)戶濕玉米,小麥回來后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?
我們一共要出40臺,先出了20臺,供應商發(fā)票開了40臺,我申請20臺退稅的時候稅額忘記減半來填,但是稅局又通過了,把沒出20臺的稅也退給我了
您好!那就是你按照發(fā)票出口了,報關只有20?
我實際出了20臺,但是我錄取進項發(fā)票明細的時候?qū)懥?0臺的稅額
您好!那就是你們多退了稅,這個是有風險的,如果以后發(fā)現(xiàn),是會要你們補交稅款的,計算錯誤,非主觀原因造成,沒有罰款
剩下這20臺年后會出口的,應該不需要補交稅款吧,后面這20臺出了之后我再重新申請退稅可以嗎?
您好!20臺申報時少退這部分稅款吧,保證沒多退稅
我申報時不申報這部分的稅額就可以對嗎
您好!是的,相當于進項少了
我申報的時錄入進項發(fā)票錄稅額那里時零應該沒問題吧
您好!你們是生產(chǎn)企業(yè)吧?外貿(mào)企業(yè)怕通不過
我們是外貿(mào)企業(yè),這種情況我是不是要和稅局的人說一下
您好!可以做一筆紅字出口,然后做那筆20臺的出口, 可以咨詢下稅務,看他們怎么建議哦