您好,我們23年所得稅匯繳了就能自動取數(shù)來彌補的,如果沒有申報就計提成本費用嘛
企稅有以前年度有虧損,第四季度盈利,第四季度申報的時候可以彌補以前年度虧損嗎?
老師,我公司第三季度有盈利,以前年度有虧損,請問第三季度需要交企業(yè)所得稅嗎?
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)以前前度有虧損,本年2季度有盈利,計算所得稅需要扣除以前年度虧損嗎
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預(yù)交企業(yè)所得稅彌補前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報企業(yè)所得稅時 發(fā)現(xiàn)自動彌補以前年度虧損5000。這個是因為季度報表填報的都是本年累計嗎?是什么勾稽關(guān)系 ,只要年累計數(shù)是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
以前年度有虧損,24年第一季度有盈利,但小于以前年度虧損,需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應(yīng)收賬款>合同CIF價格(實際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師好,一般納稅人不報財務(wù)報表也可以直接報企稅嗎?
郭老師,收到固定資產(chǎn)0.3臺,總的是1臺,收到0.3我按哪個提折舊,同一臺固定資產(chǎn)剩下的到票折舊怎么提
老師你好!我單位小規(guī)模納稅人,當(dāng)月的增值稅額月末直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是季末一次性轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?謝謝
水利建設(shè)基金的計稅依據(jù)是增值稅?
大藥房(公司)賣藥是不是應(yīng)該對進(jìn)項金額和銷項金額都各自繳納買賣合同印花稅呢?
老師,我們簽的技術(shù)服務(wù)合同,簽合同預(yù)付2萬,一年服務(wù)結(jié)束后付2萬,第一次開票數(shù)量,單位怎么填,數(shù)量:0.5 單位:項??
老師,建筑公司匯算清繳工資薪金看那個科目填,管理費用勞務(wù)成本,還是應(yīng)付職工薪酬
生產(chǎn)型企業(yè)出口貿(mào)易及退稅的整套流程及注意事項
銀行付給個人的往來賬怎么做呢
23年匯算清繳了
那就是不用交企業(yè)所得稅了吧
您好,是的,自動帶入的,不用交所得稅的
財務(wù)報表怎么更正申報?
您好,不用更正的呀,我們這個操作又沒錯,不用更正
我計提了所得稅 財務(wù)報表申報了
現(xiàn)在把計提的刪掉了 所以要去更正申報財務(wù)報表
哦哦,那就是利潤表的所得稅費用,負(fù)債表的應(yīng)交稅金和未分配利潤3個科目改一下
對啊,沒看到更正申報的位置
您好,納稅申報-財務(wù)年報申報-右邊? 涉稅查詢這里作廢后,我要辦稅>稅費申報及繳納>財務(wù)報表年報申報、(這里改要更正的年度)這里再申報就覆蓋以前報表了
那就是只能作廢申報了
您好,是的,這是我們操作過以后才知道的