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本月銷項稅額2萬,進項稅額勾選23000元,留抵3000元,這次賬務(wù)處理怎么做?

2024-04-12 21:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-12 21:22

你好,這個留底可以不用單獨做賬務(wù)處理,下個月抵扣就可以了

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快賬用戶2684 追問 2024-04-12 21:25

不做賬務(wù)處理的話賬上掛著銷項,容易亂,我想每個月把銷項和進項都清空,方便每個月核對數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-04-12 21:33

針對本月銷項稅額2萬,進項稅額勾選23000元,留抵3000元的賬務(wù)處理,可以按照以下步驟進行: 1.結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: ● 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)23000元 ● 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)23000元 1.結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: ● 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)20000元 ● 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20000元 1.結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進項稅額和銷項稅額的差額): ● 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000元 ● 貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅)3000元

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快賬用戶2684 追問 2024-04-12 21:35

老師休息休息吧,好好學習

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齊紅老師 解答 2024-04-12 21:37

額,一般情況本月進項大于銷項都不做賬務(wù)處理,不然你在應交稅費二級明細還要沖回,更麻煩

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你好,這個留底可以不用單獨做賬務(wù)處理,下個月抵扣就可以了
2024-04-12
借應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅進項。
2025-11-15
你好,是需要做期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄??
2023-11-16
同學你好 ,分錄 銷售貨物 借:應收或者預收賬款 20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000-1651.38 應交稅費-銷項稅 1651.38 購入貨物 借:庫存商品 600-69.03 應交稅費-銷項稅 69.03 貸:應付或者預付賬款 600 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 600-69.03
2022-03-30
你好,上一個月留底在哪個科目里面掛著本月的 借應交稅費應交增值稅銷項23000 貸應交稅費應交增值稅進項7600 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅23000-7600
2024-08-31
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