你好,這個留底可以不用單獨做賬務(wù)處理,下個月抵扣就可以了

舉個例子,本月銷項稅200元,已認證的進項稅400元,進項稅有留抵,進項的賬務(wù)處理應該怎么做?留抵的進項稅額計入哪個科目?謝謝
老師,比如2月份本公司銷售開票金額20000元,增值稅銷項稅額1651.38元,進項發(fā)票金額600元,增值稅進項稅額69.03元,3月初在增值稅抵扣勾選??平臺勾選了一張進項稅額為1832.65元發(fā)票,這一系列的業(yè)務(wù),具體分錄應該怎么處理?
一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)出口退稅 10月申報增值稅時申報表: 銷項稅額2萬元 進項稅額18萬元 實際抵扣稅額2萬元 期末留抵稅額16萬元 這個要怎么做賬務(wù)處理 ?
本月銷項稅額2萬,進項稅額勾選23000元,留抵3000元,這次賬務(wù)處理怎么做?
老師,我這個月有留底稅,之前的已經(jīng)將稅額進入待抵扣,這個月勾選進項5萬,銷項2萬,這筆業(yè)務(wù)的稅額結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
老師,請問公司有個員工9月離職了,她的工資到10月沒發(fā),11月發(fā)的,10月申報完個稅就把她填報了離職,11月還要給她發(fā)完全部的工資,她的這個個稅需要重新添加她,申報個稅嗎
關(guān)于公布2024年職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上下限和基本養(yǎng)老金計發(fā)基數(shù)有關(guān)問題的通知,在那里可以查,謝謝老師!
制造費用分配表,分配率怎么算?
老師您好,小規(guī)模季度不含稅銷售額31萬,其中開了普票25萬稅率是3%,開了專票6萬元稅率是3%,計算稅額到底是310000*1%=3100元,還是專票60000*3%=1800,普票250000*1%=2500,1800+2500=4300元,增值稅到底需要繳納3100元,還是4300元呢?
請問下老師發(fā)現(xiàn)2月份多計提27121的成本,我在10月份的賬上應該怎么做呀
我們是有限責任公司,公司資金流緊張,老板給公司轉(zhuǎn)賬,怎么做賬,要繳納個稅嗎
什么是生產(chǎn)工人工時比例分配法?
你好老師,我聽課里面老師講的這個契稅需要入成本,這分錄怎么做?入完成本之后的賬目又該怎么處理???老師?
老師,下午好,有固定資產(chǎn)的匯總表的電子模板嗎?能發(fā)一份給我嗎?
財報上應付職工薪酬,填個稅申報的金額,還是應付職工薪酬總金額
不做賬務(wù)處理的話賬上掛著銷項,容易亂,我想每個月把銷項和進項都清空,方便每個月核對數(shù)據(jù)
針對本月銷項稅額2萬,進項稅額勾選23000元,留抵3000元的賬務(wù)處理,可以按照以下步驟進行: 1.結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: ● 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)23000元 ● 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)23000元 1.結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: ● 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)20000元 ● 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20000元 1.結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進項稅額和銷項稅額的差額): ● 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000元 ● 貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅)3000元
老師休息休息吧,好好學習
額,一般情況本月進項大于銷項都不做賬務(wù)處理,不然你在應交稅費二級明細還要沖回,更麻煩