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一般納稅人,單位收到一張專用發(fā)票,是交一年的房租費(fèi), 如何抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額? 如何做會計(jì)分錄? 必須做一次分錄?

2024-04-12 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-12 17:10

你好,一次抵扣的借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:10

然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用等 貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶6873 追問 2024-04-12 17:14

抵扣時(shí)一次抵扣 ,過后按劃分12個(gè)月來做賬?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:17

對的是的,按月分?jǐn)偂?

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快賬用戶6873 追問 2024-04-12 17:18

還可以使用待攤費(fèi)用 會計(jì)科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:18

不能 這個(gè)科目已經(jīng)取消了。

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快賬用戶6873 追問 2024-04-12 17:19

還可以使用什么科目 除了管理費(fèi)用外?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:24

你好,根據(jù)使用不門,你這個(gè)是哪個(gè)部門使用的車間的制造費(fèi)用?

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快賬用戶6873 追問 2024-04-12 17:30

可以使用制造費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:34

是的,可以啊,可以這么多的

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快賬用戶6873 追問 2024-04-12 17:34

可以按月分?jǐn)?記在每月制造費(fèi)用中

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:39

車間使用的制造費(fèi)用可以,沒有問題。

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快賬用戶6873 追問 2024-04-12 17:41

單位場地,交房租 可以分?jǐn)偘疵吭掠浫胫圃熨M(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:43

你好,根據(jù)使用部門,收到了沒有?你單位是什么行業(yè)的?

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快賬用戶6873 追問 2024-04-12 17:44

服務(wù)行業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:45

服務(wù)部門的勞務(wù)成本 以后轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本, 如果是后勤的管理費(fèi)用,還有其他的什么問題?

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快賬用戶6873 追問 2024-04-12 17:48

服務(wù)業(yè)使用場地租賃,交房租,按月分?jǐn)傆浫胗弥圃熨M(fèi)用,后再轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:49

給你寫了,勞務(wù)成本不是制造費(fèi)用,勞務(wù)成本 是勞務(wù)成本

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快賬用戶6873 追問 2024-04-12 17:52

好的謝謝 房租費(fèi) 記入管理費(fèi)用中,最合適的

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齊紅老師 解答 2024-04-12 18:01

不用客氣,工作愉快。

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你好,一次抵扣的借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行
2024-04-12
你好,是收到的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該如何調(diào)整的意思?
2021-06-11
你好 公司為一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-01-14
借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款 按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
2021-09-07
你好 一般納稅人公司支付了一筆貨款,發(fā)票還沒有收到,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 次月收到發(fā)票沒有用于抵扣 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 等于用于抵扣的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023-07-13
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