你好 一般納稅人公司支付了一筆貨款,發(fā)票還沒有收到,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 次月收到發(fā)票沒有用于抵扣 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),??貸:預(yù)付賬款 等于用于抵扣的月份 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
老師,我們是建設(shè)公司,7月份收到的材料專票,沒有抵扣認證,現(xiàn)在做7月份的賬,需要把這些發(fā)票入賬嗎?如果7月份入賬,到九月份再做認證抵扣,應(yīng)該怎么做這些會計分錄
老師你好,公司7月份收到增值稅專用發(fā)票,但是到10月中旬還沒有付款出去,請問做會計分錄怎么做?現(xiàn)在發(fā)票需要抵扣了,可以抵扣嗎?
老師,一般納稅人2021年3月份購買貨物91000元,當(dāng)時做的分錄是:借:預(yù)付賬款。 貸:銀行存款4月份收到發(fā)票沒做任何分錄,11月份認證抵扣了這張發(fā)票分錄要怎么做分錄
公司13號購買了水管,三通等用于車間設(shè)備的材料,金額8157元,已付款,未開票,但是車間還未開始生產(chǎn)。17號又購買了448元的水管,三通等,已付款,未開票。應(yīng)該如何做會計分錄?材料已經(jīng)全部使用,這些材料是屬于低值易耗品還是什么費用呢?如果當(dāng)月結(jié)束未收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?次月需要紅字沖回嗎?下個月收到發(fā)票后又該怎么做會計分錄?
公司13號購買了水管,三通等用于安裝新設(shè)備的材料,金額8157元,已付款,未開票,17號又購買了448元的水管,三通等,已付款,未開票。新設(shè)備還未開始使用,應(yīng)該如何做會計分錄?材料已經(jīng)全部使用,這些材料是屬于低值易耗品還是什么費用呢?如果當(dāng)月結(jié)束未收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?次月需要紅字沖回嗎?下個月收到發(fā)票后又該怎么做會計分錄?
租賃業(yè),應(yīng)稅服務(wù)納稅人付供電局電費,然后在給商戶充電,收取商戶電費屬于銷售貨物勞務(wù),還是提供服務(wù),稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報25年1月份的個稅,更正的原因是給有些人多報了收入,并產(chǎn)生了個稅,個稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報還是產(chǎn)生了個稅,應(yīng)該怎么辦呢。因為我之前正常申報的時候已經(jīng)產(chǎn)生了個稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價值35萬,其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬元,請問這8萬元要怎么計入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項稅額13萬,累計沒有其他的進項發(fā)票,本月一張8萬的進項要下月(6月)5日才開進來,請問這樣的情況這張8萬元的進項能夠在申報5月增值稅時認證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬,一共要繳納哪些稅和分別稅費多少錢!
請問車船稅入賬分錄怎么寫
平臺里面有好多銷售員開的通行費的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購了一批設(shè)備10萬元,但是對方是一般納稅人,他開普票13個點的給我,稅是13000元,老師我可以收這個普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細表,第一列持有收益,第六行長期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時候轉(zhuǎn)為收入
一般納稅人公司支付了一筆貨款,發(fā)票還沒有收到,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,我做了應(yīng)付賬款可以嗎?
你好,如果沒有設(shè)置預(yù)付賬款,是可以這樣處理的?
我目前是, 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 次月收到發(fā)票不入賬 等于抵扣的月份再入賬 借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 還有業(yè)務(wù)出差產(chǎn)生的招待費,是算銷售費用-業(yè)務(wù)招待費嗎?差旅費,計入,銷售費用-差旅費用,對嗎
你好,業(yè)務(wù)出差產(chǎn)生的招待費,是計入?業(yè)務(wù)招待費明細核算?
業(yè)務(wù)招待費是二級科目 銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 管理費用-業(yè)務(wù)招待費 業(yè)務(wù)出差產(chǎn)生的費用應(yīng)該是算,銷售費用-業(yè)務(wù)招待費吧
你好,業(yè)務(wù)招待費是計入:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
業(yè)務(wù)招待費是算管理費用嗎?那出差的旅費呢
你好,業(yè)務(wù)招待費是算管理費用。 業(yè)務(wù)出差產(chǎn)生的差旅費,計入銷售費用核算?
好的,謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
還問一下,我之前發(fā)票沒收到都是做了借,應(yīng)付賬款,以前的賬就不調(diào)了,后面我全部做預(yù)付賬款的話有沒有影響 ? 還有我業(yè)務(wù)招待費之前是做了銷售費用-業(yè)務(wù)招待費,之前的賬可以不更正?還是說后來有產(chǎn)生費用的話就做管理費用-業(yè)務(wù)招待費就行
你好 1,有影響,用應(yīng)付賬款,就需要一直用,而不是一會應(yīng)付賬款,一會預(yù)付賬款的 2,需要做更正才是的?
那你 就一下用應(yīng)付賬款好了,不更正了也可以吧,那銷售費用-業(yè)務(wù)招待費要如何更正嗎
你好,需要做更正才是的? 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費
那是把之前年度做錯的合計一個數(shù)在本月做一筆分錄來更正可以嗎?就是合計銷售費用-業(yè)務(wù)招待費總額,一筆做一個分錄更正 應(yīng)付賬款就不更正了,以后一直用應(yīng)付賬款好了
你好,是合并一筆更正。