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老師,暫估成本怎么暫估?

2024-04-12 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-12 16:53

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估

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快賬用戶9587 追問 2024-04-12 16:55

是不是要先暫估進了存貨,在轉(zhuǎn)成本?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:56

是的,存貨暫估,需要先計入庫存商品,按正常流程領(lǐng)用

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快賬用戶9587 追問 2024-04-12 16:58

借:存貨,貸:應(yīng)付賬款-暫估,暫估哪個應(yīng)付款有沒有什么說法?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:00

貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商

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快賬用戶9587 追問 2024-04-12 17:14

工會經(jīng)費怎么計提,怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:16

計提工會: 借:管理費用--工會經(jīng)費,按工資總額*2% 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費, 上繳 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款。

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快賬用戶9587 追問 2024-04-12 17:29

不提的應(yīng)付職工薪酬,能計入營業(yè)稅金及附加嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:30

那個不是計入營業(yè)稅金及附加的

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借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2024-04-12
您好,成本暫估不是隨便捏造一個數(shù)據(jù),而是根據(jù)合同價格預(yù)估一個成本價。暫估的數(shù)據(jù)和真實數(shù)據(jù)差額不會很大
2021-10-21
您好,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,您說不暫估指的沖掉吧?借主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù)貸應(yīng)付賬款,負數(shù)
2021-07-14
借工程施工貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工 借應(yīng)付賬款貸工程施工, 借工程施工借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù), 借工程施工貸銀行放款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工
2023-04-25
同學(xué),你好 借:成本-技術(shù)服務(wù) 貸:應(yīng)付(暫估),最后結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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