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老師,成本發(fā)票在5.31沒有拿回來,我調(diào)增成本是在匯算清繳的扣除類30欄調(diào)增嗎?分錄是借未分配利潤貸暫估嗎

2024-04-12 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-12 14:29

你好,1、對是填在30欄。 2、只是沒拿回票的話,不用做分錄。

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快賬用戶7320 追問 2024-04-12 14:30

那后面要拿回來的話是做在當(dāng)年的成本里面可以嗎

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快賬用戶7320 追問 2024-04-12 14:31

如果不做賬的話那暫估這個就一直掛賬了?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 14:37

后面拿回的話,不需要做賬務(wù)處理,就去直接修改申報表,改成不調(diào)增的。 暫估這個,支付發(fā)票款項時,就沒有了。

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你好,1、對是填在30欄。 2、只是沒拿回票的話,不用做分錄。
2024-04-12
納稅調(diào)增是稅務(wù)處理上的要求,用于計算應(yīng)納稅所得額,而會計分錄則是反映企業(yè)實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)的。 在您的情況下,已經(jīng)根據(jù)拿到的20萬發(fā)票進行了相應(yīng)的沖回和入賬操作,這是正確的會計處理方法。至于匯繳時納稅調(diào)增的30萬,這是因為在稅務(wù)處理上,無票的成本費用不能在稅前扣除。 關(guān)于您提到的分錄“借:分配利潤-未分配利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本”,這個分錄是不需要的。原因如下: 納稅調(diào)增是稅務(wù)處理上的要求,不需要在會計賬簿中做分錄。會計賬簿反映的是企業(yè)的實際經(jīng)濟業(yè)務(wù),而稅務(wù)調(diào)整是對這些業(yè)務(wù)按照稅法規(guī)定進行的調(diào)整。 如果做了這個分錄,會導(dǎo)致會計賬簿上的成本和利潤與實際情況不符,影響財務(wù)報表的準(zhǔn)確性。 因此,您不需要做這筆分錄。只需要在稅務(wù)報表中按照稅法規(guī)定進行納稅調(diào)增即可。
2024-03-24
你好,調(diào)增不需要做賬務(wù)處理。借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配,未分配利潤50萬。借,利潤分配,未分配利潤20萬。貸,銀行放款或者是應(yīng)付賬款20萬。
2024-03-22
關(guān)鍵是當(dāng)是暫估的金額是真實的嗎?
2023-05-26
把主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤來代替。
2024-04-24
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