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老師24年2月開的100萬9%的稅票,9萬銷項,1-2月進項只有2萬, 可以2月不預交7萬,留在后期5-12月有進項的時候再抵扣嗎?

2024-04-12 11:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-12 11:22

您好,您現(xiàn)在是銷項大于進項,必須要交增值稅。 。稅款不按期申報繳納會有罰款滯納金。

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快賬用戶8767 追問 2024-04-12 11:23

這么嚴格啊

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齊紅老師 解答 2024-04-12 11:26

你好這是稅務的強制規(guī)定啊。

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快賬用戶8767 追問 2024-04-12 12:42

好的,我知道了。

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齊紅老師 解答 2024-04-12 12:56

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您好,您現(xiàn)在是銷項大于進項,必須要交增值稅。 。稅款不按期申報繳納會有罰款滯納金。
2024-04-12
首先8月的時候,你要把1萬轉(zhuǎn)入留底科目 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 應交稅費-留抵進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 9月時候 借:應交稅費-銷項 6.5 貸:應交稅費-進項 5 應交稅費-留底 1 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交 0.5 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交 0.5 貸:應交稅費-未交增值稅 0.5
2021-10-20
?你好;? ?1.? ? 6月申報的話? ? 你到時之前假如有? 留底的進項稅金額可以抵減的;? ?但是不能用5月的進項稅哈; 正常你4月銷項稅用4月的 進項稅 和 4月之前的發(fā)票日期來抵減的? ??
2022-05-18
進項6萬,只想抵扣2萬,在納稅申報表進項稅轉(zhuǎn)出填寫4萬
2025-02-19
可以留著不抵扣 等開銷項發(fā)票的時候再抵扣
2023-01-06
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