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老師,請教:公司一般納稅人,本期按銷項(xiàng)稅額交稅,未抵扣進(jìn)項(xiàng),怎么做分錄?以往有進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出,這沒做進(jìn)項(xiàng),怎么做分錄?

2024-04-12 02:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-12 03:07

借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸:銀行存款

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借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸:銀行存款
2024-04-12
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2024-02-22
同學(xué),你好 你是問增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎??
2023-07-10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 你有留底的時候轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額, 現(xiàn)在有貸方余額抵扣了。
2023-02-20
你好,可以做 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2025-02-14
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