您好,這個的話,是必須一致的,這個
老師好,請問增值稅發(fā)票貨物名稱開票有什么要求嗎?需要開到具體的名稱嗎?例如:買了一個花灑,工廠開票是:金屬制品*五金件。賣給客戶也按這個開,但是客戶說不符合規(guī)定,一定要開成名稱帶“花灑”的,這樣我進項跟銷項開的名稱就不對應了,如果不帶“花灑”會不符合稅局規(guī)定嗎?求老師解答一下,謝謝。
老師,您好 ,我們單位上星期通過一個學校的招標采購 ,跟學校簽定的合同是按照招標文件上的設(shè)備名稱,這樣的話 ,進項發(fā)票上的設(shè)備名稱跟銷項發(fā)票不一致,有點出入, 請問現(xiàn)在這樣該怎么解決呀?讓廠家按照我跟客戶簽的合同上的名稱開?
老師,我們購進一個軟件專票,13個點,發(fā)票名稱:軟件*… 然后開給客戶,按照進銷項匹配一模一樣開出,那現(xiàn)在申報增值稅,是不是按照13%的貨物一起申報?
老師,我想問下,我們是商貿(mào)公司,我收到了一張進項是配電系統(tǒng)*開關(guān)柜,客戶買了這個東西但是要求我開實驗臺配電智能控制系統(tǒng),大概就是把進項開關(guān)柜的名稱開的專業(yè)點,這樣不行吧
老師,公司主要做銷售設(shè)備,然后進貨一些配件,客戶來買配件,我開出的銷項名稱必須和進項名稱一樣么?因為我們買進的材料配件名稱,跟我們賣給客戶的總稱不一樣但東西就是一個東西,一樣的東西
增值稅加計抵減增加未分配利潤,會影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進賬退稅勾選,和本月申請免退稅沒關(guān)系是嗎, 因為我們本月采購進賬勾選,要下個月才報關(guān)和退稅
1月22日,采購部填制付款申請書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計79702.20元,車輛購置稅7053.29元計入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請單由總經(jīng)理簽署后交由財務部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會計核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個怎么做賬?2臺車的固定資產(chǎn)價和增值稅分別是多少?怎么樣來計算的?麻煩老師講的詳細些,謝謝
老師好,組價不是應該關(guān)稅?1+關(guān)稅稅率嗎?這個怎么直接÷?
老師 我在黑龍江我在我家本地找到一份工作,但是公司在我家這里的子公司還沒建好,所以要求我先到甘肅的母公司工作和培訓,入職手續(xù)也直接在甘肅母公司辦理,老師那我去甘肅的這個入職產(chǎn)生的路費公司應該給我報銷嗎?公司人事說入職前產(chǎn)生的費用都不報銷。
老師,承包單位食堂,燃氣自己墊子,單位全額報銷,這樣會計分錄怎么做
產(chǎn)品起初有一個投資款,后續(xù)采購產(chǎn)品,銷售收入,再采購 再收入 這樣循環(huán)下來了,想問一下如何計算投資款
老師您好,能發(fā)一份適合代賬公司的各行業(yè)務的毛利率嗎
調(diào)成本的金額怎么調(diào)整,比如去年的主營業(yè)成本多做了2039.81元,現(xiàn)在要調(diào)整,做內(nèi)賬的
老師,如果由于上個季度把應交稅費記到了主營業(yè)務收入里,導致報表填寫錯誤,,如果回去修改分錄,那么都需要修改哪些報表
就是說我們進項開的什么,銷項開出去的名稱必須一樣是么?
嗯對,是必須一致的這個的
這個是設(shè)備的配件,進貨過來的,我們開出去必須開跟這個一樣么?
嗯對這個是需要的這個
什么情況下可以開不一致的名稱呢?
除非是經(jīng)過加工了這個
那我可以委托個人加工么?但是這個加工肯定沒發(fā)票了
對,這個是允許的這個
那這個賬我要怎么做呢
直接做收入的這個,你們
那這個加工費,沒有發(fā)票也可以么?
本身你們這個是沒法取得的
您的意思就是說委托個人加工沒辦法取得發(fā)票
那這個賬的分錄要怎么寫呢?
現(xiàn)在不是你們要開票嗎,是不是?
直接做收入什么意思
對,開票不能開一樣的,開了客戶就知道型號名稱了,他就可以自己去買了
那你現(xiàn)在開票的話,你直接做主業(yè)務收入不是就可以了嗎?
我的意思是開票的項目,不能開跟進項的項目一樣,開票的當然知道做收入
開了一樣客戶就知道了
他就不會找我買了
那你如果是不這樣開的話是有風險的呀,你為了避免這個難道風險不在乎了嗎?