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老師,我們購進一個軟件專票,13個點,發(fā)票名稱:軟件*… 然后開給客戶,按照進銷項匹配一模一樣開出,那現(xiàn)在申報增值稅,是不是按照13%的貨物一起申報?

2022-09-06 07:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-06 07:23

您好,是的是按照13%的貨物一起申報的。

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相關問題討論
您好,是的是按照13%的貨物一起申報的。
2022-09-06
你好;? ? 1. 是的; 可以這樣理解的; 對的??
2022-10-13
那就是把單位的相關稅款加上就行。 增值稅加上附加稅,加上所得稅就行。
2023-07-11
你好 如果你需要之前13%的進項發(fā)票抵扣,就需要先認證再做增值稅申報的
2020-02-10
你好,按照報關單開具免稅發(fā)票,申報免稅就可以沒有進項稅
2024-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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