A105070 捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 里面張載金額和稅收金額按照實(shí)際寫; 你注意下在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,可以準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。如果捐贈(zèng)超過年度利潤總額12%的部分,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除
老師您好:請問捐贈(zèng)衣服通過紅十字基金會(huì)捐贈(zèng)出去的,匯算清繳A105070捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面賬載金額填那一欄次?
老師好!問下企業(yè)所得稅匯算清繳中,捐贈(zèng)支出表里,如果公益性捐贈(zèng)支出為100萬,允許扣除的限額是60萬,需要調(diào)整40萬,然后公益性捐贈(zèng)支出視同銷售收入的不含增值稅的公允價(jià)格是120萬,那公益性捐贈(zèng)調(diào)整表該如何填列?A105000表又該如何填呢?
2022年度有個(gè)捐贈(zèng),在所得稅申報(bào)里,用不用填寫捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,2023年有捐贈(zèng)支出已經(jīng)計(jì)入營業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出科目,表A105070捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫嗎?應(yīng)填入此表的哪一項(xiàng)?
老師,我這個(gè)捐贈(zèng),在所得稅匯算清繳中的捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)增明細(xì)表中如何填寫
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個(gè)稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個(gè)稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報(bào)酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項(xiàng)扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險(xiǎn)了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
項(xiàng)目有非公益性捐贈(zèng),有全額公益性捐贈(zèng)等不同項(xiàng)目類別,我要填哪個(gè)
你這個(gè)公益性捐贈(zèng)寫在二、全額扣除的公益性捐贈(zèng)里面去; 因?yàn)榭梢越Y(jié)轉(zhuǎn)以后年度(哪怕是超過了標(biāo)準(zhǔn)也可以扣除的
好的,謝謝
不客氣,希望能幫到你