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老師,您好,我們企業(yè)大型設(shè)備當(dāng)時是1000萬采的,現(xiàn)在折舊了395萬,固定資產(chǎn)凈值余605萬,目前設(shè)備由于更新?lián)Q代太老了,沒有使用價值了,老板打算當(dāng)廢品賣出,估計能賣100萬左右,這樣具體改怎么入賬?虧505萬,是分?jǐn)倖?

2024-04-11 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-11 15:10

?你好1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: ? ? 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? ? ?累計折舊 ? ? 貸:固定資產(chǎn) 2、銷售固定資產(chǎn): ? ? 借:銀行存款 ? ? 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: ? ? 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? 貸:資產(chǎn)處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理)

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快賬用戶2836 追問 2024-04-11 15:11

老師,我本月虧505萬,需要分?jǐn)倖幔窟€有開票100萬,需要確認(rèn)收入啊。老師

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:15

您好,分?jǐn)??按照我上面的分錄入到固定資產(chǎn)處置損益的呢。上面有確認(rèn)收入的分錄呢。

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快賬用戶2836 追問 2024-04-11 15:17

那我申報上的數(shù)據(jù)和所得稅收入就不一致啊

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快賬用戶2836 追問 2024-04-11 15:19

我一個月賬上虧505萬,這樣需要分?jǐn)倖幔?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:20

您好,處置固定資產(chǎn)是會造成增值稅的收入和所得稅的收入不一致的,說明情況即可,屬于正常的、你說的分?jǐn)傊傅氖欠謹(jǐn)偸裁矗课也惶靼啄囊馑迹?

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快賬用戶2836 追問 2024-04-11 15:24

我固定資產(chǎn)凈值605萬,買了收入100萬,這樣不是虧505萬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:27

您好,虧了,然后呢?一次性計入了損益了的呢??捶咒浤亍?

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快賬用戶2836 追問 2024-04-11 15:31

我知道啊,本月報表上營業(yè)利潤,虧505萬,正常嗎?需要分?jǐn)倖?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:32

您好,挺特殊的,但是你實際上就虧了這么多,沒辦法呢。分?jǐn)偅趺捶謹(jǐn)偅?

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快賬用戶2836 追問 2024-04-11 15:41

老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:43

您好,沒有固定資產(chǎn)處置損益,計入營業(yè)外支出

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借:固定資產(chǎn)清理605 累計折舊395 貸:固定資產(chǎn)1000 借:銀行存款100 資產(chǎn)處置損益505 貸:固定資產(chǎn)清理605
2024-04-11
?你好1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: ? ? 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? ? ?累計折舊 ? ? 貸:固定資產(chǎn) 2、銷售固定資產(chǎn): ? ? 借:銀行存款 ? ? 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: ? ? 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? 貸:資產(chǎn)處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理)
2024-04-11
您好,這要是真實的情況,這個是可以的
2023-03-05
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