你好,沒問題,這個是可以部分紅沖
購買方已經(jīng)抵扣,也開具了紅字,沖減那張發(fā)票部分金額,我是銷售方,接下來怎么開,在稅控盤里
我們是購買方收到的發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在部分金額要退款給他們開紅沖,怎么開部分金額紅沖
購買方申請紅字信息表選擇未抵扣,紅沖部分金額,審核通過后原來整張藍字發(fā)票紅沖了,購買方無法認證抵扣,未紅沖部分也不能抵扣了,銷售方按紅字信息表開具了負數(shù)發(fā)票,購買方 如何處理 才能使原來的 發(fā)票重新抵扣呢
老師,要紅沖已認證抵扣專票部分金額,購買方已開好紅字發(fā)票信息單,還需要購買方先轉(zhuǎn)出才能開紅字發(fā)票嗎
老師,一張發(fā)票上的一個產(chǎn)品開錯了可以部分紅沖嗎?具體怎么操作呢,對方已抵扣了,部分沖紅原發(fā)票還能要回來嗎?
老師 請教注銷公司時應交稅務為負數(shù),存在留底進項,可以調(diào)整以前年度損益嗎?要給平掉,今年沒有收入,不好轉(zhuǎn)入成本
老師,我在做賬中發(fā)現(xiàn)有個庫存商品是23年5月開具的發(fā)票,當時成本票沒有回來,會計也沒有做到暫估就結(jié)轉(zhuǎn)掉成本了,23年8月成本發(fā)票才回來,我在今年做賬中核對科目余額表才發(fā)現(xiàn)這個問題,我是要補暫估嗎?還是怎么處理
3%征收率減按2% 為含稅價/(1+3%)*2% 為什么3征收率減按1%卻按照為含稅價/(1+1%)*1%而不是為含稅價/(1+3%)*1%
老師,請問一下我們賣魚收到個人轉(zhuǎn)款,個人不要發(fā)票,又是一般納稅人,這個怎么勸說客戶這個要怎么委婉的說申報無票收入的哦。這種直接叫報無票收入客戶跟抵觸。我又說不出好的理由。
前會計把有一個稅種的稅率做錯了,現(xiàn)在總公司財務要求改過來怎么改呢?
老師,公司跟銀行貸款了10萬,然后10萬轉(zhuǎn)到老板名下,我出憑證是其他應收款10萬。這個月貸款還了銀行貸款本金1萬,直接從對公賬戶扣錢出去了。我賬上的會計憑證應該怎么出才對
老師,個體戶在淘寶,快團等銷售,現(xiàn)在電商要合規(guī)報稅,之前沒做過,應該要注意哪些,報哪些稅,謝謝!
收取的工程管理費,開發(fā)票選擇什么稅收分類編碼
老師,這種發(fā)票一般怎么入賬
老師,問法人有個個體戶,對公司有什么影響嗎?
怎么部分沖紅?
就是和你開紅字發(fā)票一樣,就是個金額填寫這個紅沖的那個金額就可以
請問老師,怎么知道購方有沒有抵扣發(fā)票?
就是你開紅字發(fā)票的時候需要先開紅字發(fā)票信息表,如果你開不了的話就證明對方已經(jīng)抵扣了