您好 填寫發(fā)票內(nèi)容的時(shí)候 數(shù)量金額填要開具紅字的部分就好了
以抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在要部分沖紅,然后銷售方給我們開的是全額的紅票和不沖紅部分的藍(lán)票,購買方怎么做賬啊
以抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在要部分沖紅,然后銷售方給我們開的是全額的紅票和不沖紅部分的藍(lán)票,購買方怎么做賬啊,只有部分沖紅
我們是購買方收到的發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在部分金額要退款給他們開紅沖,怎么開部分金額紅沖
你好,老師,帶折扣的發(fā)票需要紅沖一部分金額,這個(gè)怎么紅沖,我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要我們開申請(qǐng)表給銷售方,我這邊是直接按折扣后的金額開嗎?
老師 稅控盤部分沖紅發(fā)票 我們購買方已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在要部分紅沖發(fā)票 是不是直接填寫紅字信息表 然后吧要沖紅的部分填寫了就可以了哇
匯算清繳已經(jīng)做了成本支出但是沒有取得發(fā)票我匯算清繳在哪里調(diào)成本呢
有沒有開票稅點(diǎn)自動(dòng)計(jì)算表
老師,我們是裝修公司,現(xiàn)在需要開咨詢費(fèi),經(jīng)營范圍里也有,稅收分類編碼是現(xiàn)代服務(wù)里哪個(gè)?
老師您好,員工離職工資已放放,五月份的幾天工資可以合并到4月一起申報(bào)嗎
增值稅申報(bào)。我司是生產(chǎn)型企業(yè)(本期免抵退100萬。免抵90萬。退稅10萬)。那么在增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表中要不要填數(shù)據(jù)
開票金額比銷售金額多,怎么作帳
老師,收到的電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)是價(jià)稅合計(jì)收取的,我們現(xiàn)在再按價(jià)稅合計(jì)開出去,不虧本,稅費(fèi)該怎么像客戶收取
老師,您好。 我們出口貿(mào)易企業(yè),報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)是之前預(yù)估填寫的。實(shí)際運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生跟報(bào)關(guān)單上預(yù)估的有區(qū)別。 實(shí)際運(yùn)費(fèi)跟報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi)差異金額如何做賬?
請(qǐng)問老師,本月毛利率×13%與實(shí)際增值稅稅負(fù)率相差在10%以內(nèi),但是利潤率本月是8.65%,以往本月利潤率都是3%,我是按照利潤率還是毛利率?
老師好,我司購買了一批20萬的酒,在不低于購入價(jià)的情況下,可以轉(zhuǎn)手全部賣給另一個(gè)企業(yè)嗎?(爸爸的公司買的兒子公司)