同學你好,這種情況下,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術(shù)服務(wù)發(fā)票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個技術(shù)服務(wù)最正確?
老師你好。本月公司開出了一張銷售發(fā)票,內(nèi)容是研發(fā)技術(shù)服務(wù)費,那么同事就歸入了其他業(yè)務(wù)收入,那請問月末的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本嗎?如果要,那要怎么做分錄呢?
老師,你好,請問我們是技術(shù)服務(wù)業(yè)公司,我們的期末成本結(jié)轉(zhuǎn)有哪些呢?我是做了勞務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn),把技術(shù)服務(wù)人員的相關(guān)費用劃入勞務(wù)成本里進行結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,那有的公司我看有銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn),那我是不是得把公司業(yè)務(wù)員的相關(guān)工資費用計入銷售費用然后期末進行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?
像開的那種技術(shù)服務(wù)費,這種月底需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果需要,分錄怎么寫?。?/p>
老師你好,公司收到的技術(shù)服務(wù)費收入,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)成本?。咳绻且趺唇Y(jié)轉(zhuǎn)???
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費福利費通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務(wù)簽字嗎?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊