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老師這個(gè)季度利潤(rùn)是101萬(wàn),老板不愿意預(yù)繳,去年是分公司債務(wù)重組把余額轉(zhuǎn)到了目前的子公司,去年12月只有資產(chǎn)負(fù)債表,無(wú)利潤(rùn)表沒(méi)發(fā)生額,所以沒(méi)有以前年度虧損的話(huà),怎么去申報(bào)一季度企業(yè)所得稅才不繳稅,等年度匯算清繳時(shí)繳納

2024-04-10 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-10 17:58

你好,你可以先暫估借管理費(fèi)用,等待l貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶(hù)9842 追問(wèn) 2024-04-10 18:23

我們的賬已經(jīng)在1號(hào)就出報(bào)表報(bào)給集團(tuán)合并了,改不了了,有沒(méi)別的辦法

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-10 18:27

沒(méi)有 按照你上面的申報(bào),你需要正常交稅的。

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2024-04-10
你好 灰色項(xiàng)無(wú)法填列,說(shuō)明你當(dāng)?shù)丶径壬陥?bào)的時(shí)候,不能彌補(bǔ)之前年度虧損 不能彌補(bǔ)虧損的情況下,季度有盈利就需要繳納企業(yè)所得稅的?
2024-04-15
是有差額不需要去做賬,這個(gè)不需要調(diào),不需要處理
2020-10-10
您好,您的意思是今年您進(jìn)行了補(bǔ)申報(bào)去年的2季度3季度4季度是嗎
2021-04-15
你好!這個(gè)差異可以不用考慮了,把匯算清繳時(shí)的金額填寫(xiě)準(zhǔn)確,即可(以匯算清繳時(shí)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn))。
2022-05-03
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