你好,你可以先暫估借管理費(fèi)用,等待l貸其他應(yīng)付款
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)的,彌補(bǔ)以前年度虧損的金額跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初余額有差額,這個(gè)差額是去年匯算清繳的調(diào)整差額。導(dǎo)致這個(gè)季度計(jì)提的企業(yè)所得稅不正確。這個(gè)需要怎么做賬戶處理,需要把這個(gè)差額調(diào)一下嗎?
因?yàn)?月份有一筆去年的企業(yè)所得稅匯算清繳退回,用以前年度損益調(diào)整調(diào)整了下,資產(chǎn)負(fù)債表的年末數(shù)減去年初數(shù)不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,差額就是以前年度損益調(diào)整,這種情況應(yīng)該怎么辦。
老師這個(gè)季度利潤(rùn)是101萬,老板不愿意預(yù)繳,去年是分公司債務(wù)重組把余額轉(zhuǎn)到了目前的子公司,去年12月只有資產(chǎn)負(fù)債表,無利潤(rùn)表沒發(fā)生額,所以沒有以前年度虧損的話,怎么去申報(bào)一季度企業(yè)所得稅才不繳稅,等年度匯算清繳時(shí)繳納
老師您好,我公司去年虧損30萬未繳企業(yè)所得稅,今年第一季度利潤(rùn)總額20萬,要繳企業(yè)所得稅嗎?為什么季報(bào)企業(yè)所得稅的報(bào)表中,有一項(xiàng)是彌補(bǔ)以前年度虧損,我不能填數(shù)字進(jìn)去?。ㄊ腔疑?xiàng)無法填列)
公司注銷,企業(yè)所得稅3季度的、24年的匯算清繳均已申報(bào)完畢,剩下的企業(yè)所得稅清算申報(bào)表怎么填寫,都填寫0嗎?資產(chǎn)負(fù)債表里都是0了,以前年度虧損-15.70萬,當(dāng)年度盈利15.90萬,彌補(bǔ)以前年度虧損后,基本無利潤(rùn)。 具體的表格是:主表:企業(yè)清算所得稅申報(bào)表;附表1:資產(chǎn)處置損益明細(xì)表;附表2:負(fù)債清償損益明細(xì)表;附表3:剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表。
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
初級(jí)會(huì)計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問一下,車購稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是15萬,那車購稅是15萬乘以10%嗎?還是15萬除以11.3呢?
我們的賬已經(jīng)在1號(hào)就出報(bào)表報(bào)給集團(tuán)合并了,改不了了,有沒別的辦法
沒有 按照你上面的申報(bào),你需要正常交稅的。