你好,你可以先暫估借管理費用,等待l貸其他應付款

老師,企業(yè)所得稅申報的,彌補以前年度虧損的金額跟資產負債表的未分配利潤期初余額有差額,這個差額是去年匯算清繳的調整差額。導致這個季度計提的企業(yè)所得稅不正確。這個需要怎么做賬戶處理,需要把這個差額調一下嗎?
因為7月份有一筆去年的企業(yè)所得稅匯算清繳退回,用以前年度損益調整調整了下,資產負債表的年末數減去年初數不等于利潤表的利潤總額,差額就是以前年度損益調整,這種情況應該怎么辦。
老師這個季度利潤是101萬,老板不愿意預繳,去年是分公司債務重組把余額轉到了目前的子公司,去年12月只有資產負債表,無利潤表沒發(fā)生額,所以沒有以前年度虧損的話,怎么去申報一季度企業(yè)所得稅才不繳稅,等年度匯算清繳時繳納
老師您好,我公司去年虧損30萬未繳企業(yè)所得稅,今年第一季度利潤總額20萬,要繳企業(yè)所得稅嗎?為什么季報企業(yè)所得稅的報表中,有一項是彌補以前年度虧損,我不能填數字進去?。ㄊ腔疑棢o法填列)
公司注銷,企業(yè)所得稅3季度的、24年的匯算清繳均已申報完畢,剩下的企業(yè)所得稅清算申報表怎么填寫,都填寫0嗎?資產負債表里都是0了,以前年度虧損-15.70萬,當年度盈利15.90萬,彌補以前年度虧損后,基本無利潤。 具體的表格是:主表:企業(yè)清算所得稅申報表;附表1:資產處置損益明細表;附表2:負債清償損益明細表;附表3:剩余財產計算和分配明細表。
老師你好,想問下就是我們和另外一家公司有關聯,員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會給員工發(fā)放現金1000元郵寄員工父母,公司沒有現金所以另一個公司給的現金,而且每個月公司也會已工資形式補過來,因為公司沒有錢之前都是跟這個公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個公司工資單里面有扣500員工工資,因為這1000是員工承擔500公司承擔500,那我這個現金1000要不要公司單獨記賬呢借款?
老師現在購進的固定資產如果不取得發(fā)票,以后處置會有什么影響?現在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應該怎么寫分錄,二級明細應該怎么寫
我們公司主營是銷售設備,成本有料和人工構成,設備在初步安裝后發(fā)到客戶現場,這樣先開票60%,到客戶現場還會產生人工調試的成本,調試驗收后在開票40%,那么怎么結轉成本
你好老師個體戶經營超市領用商品會計分錄怎么做
老師,這種風險怎么處理,詳細說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
我們的賬已經在1號就出報表報給集團合并了,改不了了,有沒別的辦法
沒有 按照你上面的申報,你需要正常交稅的。