可以的,沒問題的哈
老師,我想問一下,我做了高速費(fèi)分錄,我裝訂的時候,那個原始憑證高速費(fèi)那張單后面需要加一張白紙墊著嗎?
老師,這兩張發(fā)票,做賬的時候都要粘貼在原始憑證上嗎
老師,原始憑證比如增值稅發(fā)票和銀行回單沒有粘在粘貼單上,直接粘記賬憑證后面,裝訂憑證打孔時,發(fā)票上打洞了,有影響嗎?是不是所有原始憑證都要粘到粘貼單上呢
老師 未收到的原始憑證可以在裝訂憑證的時候附一張白紙在后面,收到原始憑證的時候再粘貼在白紙上嗎?
老師 裝訂憑證的時候可以把差的原始憑證先用空白的紙條代替嗎?后面收到原始憑證再粘貼在白紙上面
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
好的 謝謝老師解答
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
感謝老師解答
謝謝,禮貌用語勿回哈