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您好老師。開具發(fā)票但未收到款這樣記賬對(duì)嗎? 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 收到貨款記為 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款

2024-04-10 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-10 13:20

你好,沒問題,是可以這么做賬的

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快賬用戶9369 追問 2024-04-10 14:45

不好意思老師,還想問一下,服務(wù)類的成本要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-10 14:48

服務(wù)類的一般不用特殊結(jié)轉(zhuǎn)成本的

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你好,沒問題,是可以這么做賬的
2024-04-10
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022-02-10
你好,你們單位主營是這個(gè)的,可以。
2021-05-11
同學(xué)你好 現(xiàn)在開票是 借,預(yù)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
2020-12-24
是的,就是那樣的,你很棒的哈
2022-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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