你好,預收賬款是收到錢的時候用的,沒有收到是不能用的
請問老師收一年的服務費,開了一張發(fā)票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
借:應收賬款 貸:預收賬款(待轉(zhuǎn)銷售收入)應交稅費應交增值稅銷項 先開發(fā)票,但是沒有收到款項,也是計入到預收賬款嗎,后面才確認收入的,收入不等于現(xiàn)金流對嗎
老師,先開票,未收到錢,為什么能計入到預收賬款呀 借:應收賬款 貸:預收賬款(待轉(zhuǎn)銷售收入) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 確認收入 借:預收賬款(待轉(zhuǎn)銷售收入) 貸:主營業(yè)務收入
您好老師。開具發(fā)票但未收到款這樣記賬對嗎? 借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 收到貨款記為 借:銀行存款 貸:應收賬款/預收賬款
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
請問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個人所得稅嗎?
以前月份報的個稅還能更正嗎?
老師,請問廣告費怎么填報企業(yè)所得稅年報里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報嗎?財務報表是按照總公司的填嗎
請問老師做賬之前怎么核對銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢
那先開發(fā)票了,為什么要先計入預收賬款呢,是不是可以調(diào)控這個月的收入呢。
先開票的話 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
那先開發(fā)票了,先計入預收賬款而不是直接計入主營業(yè)務收入,是不是想控制這個月的收入呢
是的,你說的挺對的