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老師,先開票,未收到錢,為什么能計入到預收賬款呀 借:應收賬款 貸:預收賬款(待轉(zhuǎn)銷售收入) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 確認收入 借:預收賬款(待轉(zhuǎn)銷售收入) 貸:主營業(yè)務收入

2022-01-23 23:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-23 23:34

你好,預收賬款是收到錢的時候用的,沒有收到是不能用的

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快賬用戶1862 追問 2022-01-23 23:47

那先開發(fā)票了,為什么要先計入預收賬款呢,是不是可以調(diào)控這個月的收入呢。

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齊紅老師 解答 2022-01-23 23:49

先開票的話 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅

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快賬用戶1862 追問 2022-01-24 00:03

那先開發(fā)票了,先計入預收賬款而不是直接計入主營業(yè)務收入,是不是想控制這個月的收入呢

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齊紅老師 解答 2022-01-24 00:34

是的,你說的挺對的

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你好,預收賬款是收到錢的時候用的,沒有收到是不能用的
2022-01-23
您好。是可以的,謝謝
2022-01-23
你好,你以上理解是正確的
2022-07-12
你好,你們單位主營是這個的,可以。
2021-05-11
你好,這種情況只能是這樣處理了?
2021-09-16
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