您好。是可以的,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開(kāi)的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會(huì)計(jì)分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)出的會(huì)計(jì)分錄是,借:銀行存款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢?
借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款(待轉(zhuǎn)銷(xiāo)售收入)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 先開(kāi)發(fā)票,但是沒(méi)有收到款項(xiàng),也是計(jì)入到預(yù)收賬款嗎,后面才確認(rèn)收入的,收入不等于現(xiàn)金流對(duì)嗎
老師,先開(kāi)票,未收到錢(qián),為什么能計(jì)入到預(yù)收賬款呀 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款(待轉(zhuǎn)銷(xiāo)售收入) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款(待轉(zhuǎn)銷(xiāo)售收入) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
有個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,正常我們會(huì)先開(kāi)發(fā)票,做借:應(yīng)收賬款 貸: 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,收到款時(shí)做借:銀存,貸:應(yīng)收。但是我們3月收到款,還沒(méi)開(kāi)票也未確認(rèn)收入,可以先借:銀存 貸:應(yīng)收 等4月開(kāi)票了,借:應(yīng)收賬款 貸: 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 嗎?還是應(yīng)該如何做?
您好老師。開(kāi)具發(fā)票但未收到款這樣記賬對(duì)嗎? 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 收到貨款記為 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款
科目明細(xì)有嗎?麻煩解答一下謝謝
我們每月就幾筆轉(zhuǎn)賬沒(méi)大有業(yè)務(wù)還用金蝶EAS好麻煩 ,但這是集團(tuán)規(guī)定的,有點(diǎn)耗時(shí)啊 ,怎么辦
小規(guī)模勞務(wù)公司,之前是按1%全額開(kāi)的,最近能按差額開(kāi)票嗎?差額是1%還是5%?轉(zhuǎn)為差額5%后能再轉(zhuǎn)換1%全額嗎?
老師你好,問(wèn)下工資薪酬和經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯算時(shí)合并繳納所得稅嗎?工資薪酬的稅率和經(jīng)營(yíng)所得稅率是一樣的嗎?謝謝
查賬征收個(gè)體戶(hù),小規(guī)模納稅人是在自然人扣繳端申報(bào)嗎
發(fā)票開(kāi)的是廣告服務(wù)*燈布安裝費(fèi),我公司應(yīng)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-廣告費(fèi)還是銷(xiāo)售費(fèi)用-其他?
公司車(chē)已經(jīng)折舊完了,凈收益1000元,要怎么做賬,要交那些稅
你好老師,我公司的勞務(wù)費(fèi)是2025年1月份的,2024年12月份某公司幫我公司代付了,分錄怎么做?
老師,企業(yè)在超市買(mǎi)了5000元購(gòu)物卡,開(kāi)的發(fā)票事預(yù)付卡銷(xiāo)售及充值怎么入賬,怎么計(jì)算個(gè)稅呢
老師,代采款進(jìn)到品牌公司時(shí)需要備注嗎?
預(yù)收賬款,是收到錢(qián)才計(jì)入預(yù)收賬款的吧,如今先開(kāi)票沒(méi)有收到錢(qián)呢,怎么做呢
您好。建議計(jì)入應(yīng)收賬款