發(fā)工資是實(shí)際支付的應(yīng)付工資。工資表上領(lǐng)導(dǎo)也要簽字的
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)報(bào)的時(shí)候,數(shù)字填的是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資
請(qǐng)問老師: 工資表一般都會(huì)找領(lǐng)導(dǎo)簽字后才發(fā)工資,在找領(lǐng)導(dǎo)簽字之前核算工資時(shí),老師會(huì)找對(duì)應(yīng)的員工核對(duì)一下工資嗎? 還是說等領(lǐng)導(dǎo)簽完字發(fā)了工資要是有問題,員工才找會(huì)計(jì)反應(yīng)
老師,工資發(fā)放的話,是做出工資表,然后領(lǐng)導(dǎo)直接在工資表上簽字審核,這樣可以作為原始憑證吧?
老師計(jì)提工資的附件工資表實(shí)發(fā)工資那欄也把數(shù)填上了就是員工未簽字,然后發(fā)放工資時(shí)工資表是簽字的這樣可以嗎
老師您好,在發(fā)放工資的時(shí)候,讓領(lǐng)導(dǎo)簽字的審批單上是填應(yīng)發(fā)工資,還是填實(shí)發(fā)工資???
記賬憑證封面后附的科目匯總表要打印到末級(jí)嗎
日常零星的報(bào)銷需要微信轉(zhuǎn)賬,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)存到微信或支付寶?
交了合同履約保險(xiǎn)開的是專票,可以抵扣吧?
老師,你好,請(qǐng)問一下,采購(gòu)100元的東西,用現(xiàn)金50元,用返利50元,發(fā)票開的是100元,那成本定價(jià)是50還是100元呢?
老師 請(qǐng)問合并報(bào)表是 母公司甲賣給子公司A,公司A又賣給A的子公司B,B已經(jīng)賣出去了,那么現(xiàn)在我想問下 甲、A、B之間貨款沒有結(jié)清的情況下合并報(bào)表里面應(yīng)收應(yīng)付要抵消嗎?還是按照正常買賣體現(xiàn)報(bào)表上?另外,如果要互相抵消的話。營(yíng)業(yè)收入和成本是否也要互相抵消?
委托研發(fā)的軟件銷售,屬不屬于高新收入
老師合作社成員銷售農(nóng)產(chǎn)品的欠款,按制度需計(jì)入“應(yīng)付盈余返還”科目,而非“應(yīng)付賬款”,后續(xù)用盈余返還抵扣更合規(guī),這句話是網(wǎng)上查的用盈余返還抵扣欠款我就是繞不過來不明白
收到關(guān)聯(lián)公司的錯(cuò)匯款,入什么科目比較合適,該款項(xiàng)是銷售商品的貨款,對(duì)方應(yīng)用募集資金賬戶打款,打錯(cuò)了,當(dāng)月需退回重打的,過應(yīng)收賬款科目,還是其他應(yīng)收應(yīng)付科目
之前會(huì)計(jì)在2024年8、9月結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的憑證(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)管理費(fèi)用),有的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了(做了兩筆相同的),有的多結(jié)轉(zhuǎn)了。今年7月份我進(jìn)入去年賬套,反結(jié)賬把8月、9月重復(fù)的憑證給刪除了,調(diào)整了一下,不知道這樣合不合規(guī)。那現(xiàn)在去年8月、9月的紙質(zhì)憑證該如何處理,重新裝訂嗎
勞動(dòng)生產(chǎn)總值=工資全年十全年應(yīng)交稅費(fèi)貸方十固定資產(chǎn)折舊十營(yíng)業(yè)利潤(rùn)對(duì)嗎?