對,這個就是一年的工資薪金總額作為基礎(chǔ)來扣除,就是匯算清繳的時候再調(diào)整就可以
老師:你好,我單位是一家酒店,平時員工餐是屬于福利費哇,這種福利費也是按不超過工資薪金總額的14%部分,準予稅前扣除嗎?
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整增加額中,職工福利費不超過工資薪金總額14%的準予扣除,這邊的工資薪金是應(yīng)付職工薪酬還是實際發(fā)的工資?
請問公司福利費不超過全年工資薪金總額的14%準予扣除,這里的工資薪金總額具體指哪個科目下的數(shù)字?
請問老師,匯算清繳里福利費按照不超過工資薪金總額的14%準予扣除,這個工資薪金是稅前工資是嗎
請問老師,員工福利費不超過工資薪金總額的14%,這個是指一年的薪金總額是吧?平時按照實際扣除,年終再按14%調(diào)整嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
年終匯繳清算嗎?
對,會算清繳的時候納稅調(diào)整
業(yè)務(wù)招待費也是年終一塊匯算清繳就行是吧?就是1.15之前匯算清繳?
匯算清繳是截止到5月31日的
老師,平時出差的餐費如果記入業(yè)務(wù)招待費,這就牽扯到匯算清繳,如果直接入管理費用,就可以直接扣除是吧?按照這個來說餐費還是入管理費用合適是嗎
說出差的餐費就是員工自己吃的話就記住到差旅就行
所有的稅都是5月31匯算清繳嗎?
匯算清繳指的就是企業(yè)所得稅匯算清繳
就是匯算清繳企業(yè)所得稅,再調(diào)整這些業(yè)務(wù)招待費,福利費什么是吧?
對的,沒錯的,是這個意思
那除了業(yè)務(wù)招待費,福利費,還有什么需要調(diào)整
其他的比如職工教育經(jīng)費 捐贈支出等
老師如果會計記錯了,把員工餐費記到業(yè)務(wù)招待費,沒有記到管理費差旅費這樣對公司來說總體是不利的是嗎?
因為就得調(diào)整了,等于是公司的費用少了