您好需要這么做,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師,今年一季度繳納的去年4季度的所得稅沒(méi)有計(jì)提,沒(méi)入所得稅費(fèi)用科目,所以二季度就沒(méi)有扣減這部分企業(yè)所得稅,我4季度可以沖正嗎
2021年第四季度企業(yè)所得稅未計(jì)提,直接申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)了,我可以直接在今年1月份補(bǔ)計(jì)提嗎?
老師你好,四季度應(yīng)該交所得稅,有以前年度虧損彌補(bǔ),我四季度沒(méi)計(jì)提所得稅費(fèi),季報(bào)時(shí)直接交稅,24年1月做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi),貸利潤(rùn)分配可以嗎,這是所得稅費(fèi),做23年匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎
老師,我查到2021年4季度所得稅沒(méi)有計(jì)提,直接交稅了,我這月再補(bǔ)一筆計(jì)提所得稅費(fèi)用,可以嗎?
企業(yè)所得稅當(dāng)季度沒(méi)有計(jì)提,直接交了,下一個(gè)季度補(bǔ)計(jì)提可以嗎?還是直接做一個(gè)銀行存款交所得稅費(fèi)用分錄就行了不用計(jì)提了?
稅負(fù)怎么核算公式一般怎么算
發(fā)出貨物怎么核算月末實(shí)際成本公式
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶(hù)季度銷(xiāo)售額超過(guò)了核定數(shù)值,但是未超過(guò)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表是填寫(xiě)在“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”還是“其他免稅銷(xiāo)售額”欄次呢?
老師,收到了一正一負(fù)兩張發(fā)票,是不是不用做分錄了?那么發(fā)票認(rèn)證勾選這兩張票要怎么處理呢
老師,咨詢(xún)一下個(gè)體戶(hù)定期定額征收,如果從10月份開(kāi)始對(duì)公賬戶(hù)每個(gè)月收入100萬(wàn) 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費(fèi)用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計(jì)不超過(guò)60萬(wàn) 現(xiàn)在開(kāi)始每個(gè)月收入100萬(wàn) 到月底30號(hào)有什么影響呢
合并報(bào)表是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)還是管理會(huì)計(jì)?
幫我算下,哪個(gè)購(gòu)買(mǎi)方式比較劃算。7999分期免息12個(gè)月,和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問(wèn),你看這個(gè)三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬(wàn),第二列因?yàn)槲覀兏馁~了,截止到三季度也折舊完了,所以累計(jì)新舊也是五萬(wàn)。其他不填,因?yàn)槲以嚵嗽囂钇渌臅?huì)出來(lái)調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個(gè)表是三季度新增的么?這個(gè)是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來(lái)的么?這個(gè)怎么整?我是一個(gè)房產(chǎn)中介,沒(méi)啥專(zhuān)利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個(gè)紅色的印泥,那個(gè)印泥是起到什么作用,每個(gè)人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
明白了,謝謝老師
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